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Proceso Seguimiento y Evaluación
Auditorias internas de segunda línea
2026-01-17_Procedimiento_auditorias_segunda_linea_v2.pdf
Versión 4.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 224 KB
- Modificado
- 16/03/26 8:29 por Juana María Sandoval Zea
- Creado
- 25/06/25 15:40 por Jenny Paola Sáenz Perdomo
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 2-Procedimientos
- Valoraciones
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- Descripción
- Auditorias internas de segunda línea
2026-03-16T13:29:15Z
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Daniel Fernando Lozano Toscano
Daniel Fernando Lozano Toscano
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Versión 4.0Por Juana María Sandoval Zea, en 16/03/26 8:29Registro sin cambios
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Versión 3.0Por Juana María Sandoval Zea, en 16/03/26 8:18Registro sin cambios
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Versión 2.0Por Juana María Sandoval Zea, en 16/03/26 8:15Registro sin cambios
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Versión 1.2Por Jenny Paola Sáenz Perdomo, en 25/06/25 15:41Registro sin cambios
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Versión 1.1Por Jenny Paola Sáenz Perdomo, en 25/06/25 15:41Registro sin cambios
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Versión 1.0Por Jenny Paola Sáenz Perdomo, en 25/06/25 15:40Registro sin cambios
Objetivo: Consolidar los resultados de la gestión institucional en cada vigencia, a través de la captura, procesamiento, análisis y visualización organizada de los datos, con el fin el fin presentar información consistente y oportuna a los grupos de valor sobre los compromisos, competencias y recursos asignados a la Entidad.