Decreto 91 de 2016 - Gestor Normativo - Función Pública

Decreto 91 de 2016

Fecha de Expedición: 21 de enero de 2016

Fecha de Entrada en Vigencia:

Medio de Publicación:

PRESUPUESTO
- Subtema: Vigencia Fiscal 2016

Por el cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos.

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DECRETO 091 DE 2016

 

(Enero 21)

 

Por el cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confiere el artículo 86 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante Ley 1769 del 24 de noviembre de 2015 "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016", y mediante Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015 se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos;

 

Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación;

 

Que de conformidad con el artículo 86 del estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, cuando se fusionen órganos o se trasladen funciones de uno a otro, el Gobierno Nacional, mediante decreto, hará los ajustes correspondientes en el presupuesto para dejar en cabeza de los nuevos órganos o de los que asumieron las funciones, las apropiaciones correspondientes para cumplir con los objetivos sin que puedan aumentar las partidas globales por funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, aprobadas por el Congreso de la República;

 

Que mediante Decreto 2559 del 30 de diciembre de 2015, se fusiona la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial -UACT en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y se modifica su estructura.

 

Que en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se encuentran disponibles y libres de afectación las apropiaciones que se contracreditan en el presente decreto.

 

Que en cumplimiento de las funciones asignadas mediante el Decreto 2559 del 30 de diciembre de 2015 al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -Prosperidad Social, es necesario hacer los ajustes correspondientes en el Presupuesto General de la Nación, para dejar en este Departamento, las apropiaciones presupuestales correspondientes,

 

DECRETA

 

ARTÍCULO  1º. Efectúense los siguientes contracréditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016:

 

CONTRACRÉDITOS

 

 

CTA PROG

SUBC SUBP

OBJG PROY

ORD SPRY

REC

CONCEPTO

APORTE NACIONAL

RECURSOS PROPIOS

TOTAL

 

 

 

 

 

SECCION: 4102

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

 

 

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO

168.379.480.000

 

168.379.480.000

 

 

 

 

 

A.FUNCIONAMIENTO

38.379.480.000

 

38.379.480.000

1

 

 

 

 

GASTOS DE PERSONAL

30.613.900.000

 

30.613. 900.000

1

0

1

 

 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA

22.127.000.000

 

22.127.000.000

1

0

1

1

 

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

16.010.000.000

 

16.010.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

16.010.000.000

 

16.010.000.000

1

0

1

4

 

PRIMA TECNICA

2.035.000.000

 

2.035.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

2.035.000.000

 

2.035.000.000

1

0

1

5

 

OTROS

3.947.000.000

 

3.947.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

3.947.000.000

 

3.947.000.000

1

0

1

9

 

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

135.000.000

 

135.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

135.000.000

 

135.000.000

1

0

2

 

 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

940.900.000

 

940.900.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

940. 900.000

 

940.900.000

1

0

5

 

 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

7.546.000.000

 

7.546.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

7.546.000.000

 

7.546.000.000

2

 

 

 

 

GASTOS GENERALES

7.482.580.000

 

7.482.580.000

2

0

4

 

 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

7.482.580.000

 

7.482.580.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

7.482.580.000

 

7.482.580.000

3

 

 

 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

283.000.000

 

283.000.000

3

2

 

 

 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

283.000.000

 

283.000.000

3

2

1

 

 

ORDEN NACIONAL

283.000.000

 

283.000.000

3

2

1

1

 

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL

283.000.000

 

283.000.000

 

 

 

 

11

OTROS RECURSOS DEL TESORO

283.000.000

 

283.000.000

 

 

 

 

 

C. INVERSION

130.000.000.000

 

130.000.000.000

111

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

12.800.000.000

 

12.800.000.000

111

1000

 

 

 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

12.800.000.000

 

12.800.000.000

111

1000

2

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA PARA GENERAR CONFIANZA EN LAS ZONAS PRIORIZADAS POR LA POLÍTICA NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN TERRITORIAL.

12.800.000.000

 

12.800.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

12.800.000.000

 

12.800.000.000

320

 

 

 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

93. 700.000.000

 

93. 700.000.000

320

1507

 

 

 

ATENCION A POBLACION VULNERABLE O EXCLUIDA

93.700.000.000

 

93.700.000.000

320

1507

3

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ERRADICACIÓN Y POSTERRADICACION DE CULTIVOS ILICITOS Y ACCIONES DE RESPUESTA RAPIDA EN LAS ZONAS FOCALIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

93.700.000.000

 

93.700.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

93. 700.000.000

 

93. 700.000.000

520

 

 

 

 

ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

23.500.000.000

 

23.500.000.000

520

1000

 

 

 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

23.500.000.000

 

23.500.000.000

520

1000

2

 

 

APOYO A LA IMPLEMENTACION Y DIFUSION DE LA POLITICA NACIONAL DE CONSOLIDACION Y RECONSTRUCCION TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL

7.500.000.000

 

7.500.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

7.500.000.000

 

7.500.000.000

520

1000

3

 

 

FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA UACT A NIVEL NACIONAL

2.000.000.000

 

2.000.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

2.000.000.000

 

2.000.000.000

520

1000

5

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RESPUESTA RÁPIDA A NIVEL NACIONAL

14.000.000.000

 

14.000.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION: 4103

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

 

 

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO

236.030.060.000

 

236.030.060.000

 

 

 

 

 

A.FUNCIONAMIENTO

24. 741.060.000

 

24. 741.060.000

1

 

 

 

 

GASTOS DE PERSONAL

20.100.480.000

 

20.100.480.000

1

0

1

 

 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA

13.695.050.000

 

13.695.050.000

1

0

1

1

 

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

10.443.000.000

 

10.443.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

10.443 .000.000

 

10.443 .000.000

1

0

1

4

 

PRIMA TECNICA

652.000.000

 

652.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

652.000.000

 

652.000.000

1

0

1

5

 

OTROS

2.443.000.000

 

2.443.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

2.443.000.000

 

2.443.000.000

1

0

1

9

 

HORAS EXTRAS. DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

157.050.000

 

157.050.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

157.050.000

 

157.050.000

1

0

2

 

 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

1.764.430.000

 

1.764.430.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

1.764.430.000

 

1.764.430.000

1

0

5

 

 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

4.641.000.000

 

4.641.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

4.641.000.000

 

4.641.000.000

2

 

 

 

 

GASTOS GENERALES

4.572.580.000

 

4.572.580.000

2

0

4

 

 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

4.572.580.000

 

4.572.580.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

4.572.580.000

 

4.572.580.000

3

 

 

 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

68.000.000

 

68.000.000

3

2

 

 

 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

68.000.000

 

68.000.000

3

2

1

 

 

ORDEN NACIONAL

68.000.000

 

68.000.000

3

2

1

1

 

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL

68.000.000

 

68.000.000

 

 

 

 

11

OTROS RECURSOS DEL TESORO

68.000.000

 

68.000.000

 

 

 

 

 

C. INVERSION

211.289.000.000

 

211.289.000.000

320

 

 

 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

211.289.000.000

 

211.289.000.000

320

1507

 

 

 

ATENCION A POBLACION VULNERABLE O EXCLUIDA

211.289.000.000

 

211.289.000.000

320

1507

6

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

211.289.000.000

 

211.289.000.000

 

 

 

 

11

OTROS RECURSOS DEL TESORO

160.031.376.297

 

160.031.376.297

 

 

 

 

13

RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION

51.257.623.703

 

51.257.623.703

 

ARTÍCULO  2º. Con base en los contracreditos del artículo anterior, efectúense los siguientes créditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016

 

 

 

 

 

 

SECCION: 4101

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

 

 

 

 

 

 

UNIDAD: 410102

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE GESTIÓN TERRITORIAL

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO

168.379.480.000

 

168.379.480.000

 

 

 

 

 

A. FUNCIONAMIENTO

38.379.480.000

 

38.379.480.000

1

 

 

 

 

GASTOS DE PERSONAL

30.613.900.000

 

30.613.900.000

1

0

1

 

 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA

22.127.000.000

 

22.127.000.000

1

0

1

1

 

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

16.010.000.000

 

16.010.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

16.010.000.000

 

16.010.000.000

1

0

1

4

 

PRIMA TECNICA

2.035.000.000

 

2.035.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

2.035.000.000

 

2.035.000.000

1

0

1

5

 

OTROS

3.947.000.000

 

3.947.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

3.947.000.000

 

3.947.000.000

1

0

1

9

 

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

135.000.000

 

135.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

135.000.000

 

135.000.000

1

0

2

 

 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

940. 900.000

 

940. 900.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

940. 900.000

 

940. 900.000

1

0

5

 

 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

7.546.000.000

 

7.546.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

7.546.000.000

 

7.546.000.000

2

 

 

 

 

GASTOS GENERALES

7.482.580.000

 

7.482.580.000

2

0

4

 

 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

7.482.580.000

 

7.482.580.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

7.482.580.000

 

7.482.580.000

3

 

 

 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

283.000.000

 

283.000.000

3

2

 

 

 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

283.000.000

 

283.000.000

3

2

1

 

 

ORDEN NACIONAL

283.000.000

 

283.000.000

3

2

1

1

 

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL

283.000.000

 

283.000.000

 

 

 

 

11

OTROS RECURSOS DEL TESORO

283.000.000

 

283.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. INVERSION

130.000.000.000

 

130.000.000.000

111

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

12.800.000.000

 

12.800.000.000

111

1000

 

 

 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

12.800.000.000

 

12.800.000.000

111

1000

2

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA PARA GENERAR CONFIANZA EN LAS ZONAS PRIORIZADAS POR LA POLÍTICA NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN TERRITORIAL

12.800.000.000

 

12.800.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

12.800.000.000

 

12.800.000.000

320

 

 

 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

93. 700.000.000

 

93. 700.000.000

320

1507

 

 

 

ATENCION A POBLACION VULNERABLE O EXCLUIDA

93. 700.000.000

 

93. 700.000.000

320

1507

3

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ERRADICACIÓN Y POSTERRADICACION DE CULTIVOS ILICITOS Y ACCIONES DE RESPUESTA RAPIDA EN LAS ZONAS FOCALIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

93.700.000.000

 

93.700.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

93.700.000.000

 

93.700.000.000

520

 

 

 

 

ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

23.500.000.000

 

23.500.000.000

520

1000

 

 

 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

23.500.000.000

 

23.500.000.000

520

1000

2

 

 

APOYO A LA IMPLEMENTACION Y DIFUSION DE LA POLITICA NACIONAL DE CONSOLIDACION Y RECONSTRUCCION TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL

7.500.000.000

 

7.500.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

7.500.000.000

 

7.500.000.000

520

1000

3

 

 

FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA UACT A NIVEL NACIONAL

2.000.000.000

 

2.000.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

2.000.000.000

 

2.000.000.000

520

1000

5

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RESPUESTA RÁPIDA A NIVEL NACIONAL

14.000.000.000

 

14.000.000.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

14.000.000.000

 

14.000.000.000

 

 

 

 

 

UNIDAD: 410101

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO

236.030.060.000

 

236.030.060.000

 

 

 

 

 

A. FUNCIONAMIENTO

24.741.060.000

 

24.741.060.000

1

 

 

 

 

GASTOS DE PERSONAL

20.100.480.000

 

20.100.480.000

1

0

1

 

 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA

13.695.050.000

 

13.695.050.000

1

0

1

1

 

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

 

 

 

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

 

 

 

1

0

1

4

 

PRIMA TÉCNICA

 

 

 

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

 

 

 

1

0

1

5

 

OTROS

 

 

 

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

 

 

 

1

0

1

9

 

HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

 

 

 

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

 

 

 

1

0

2

 

 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

 

 

 

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

 

 

 

1

0

5

 

 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO

 

 

 

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

 

 

 

2

 

 

 

 

GASTOS GENERALES

4.572.580.000

 

4.572.580.000

2

0

4

 

 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

4.572.580.000

 

4.572.580.000

 

 

 

 

10

RECURSOS CORRIENTES

4.572.580.000

 

4.572.580.000

3

 

 

 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

68.000.000

 

68.000.000

3

2

 

 

 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

68.000.000

 

68.000.000

3

2

1

 

 

ORDEN NACIONAL

68.000.000

 

68.000.000

3

2

1

1

 

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL

68.000.000

 

68.000.000

 

 

 

 

11

OTROS RECURSOS DE TESORO

68.000.000

 

68.000.000

 

 

 

 

 

C. INVERSION

2.11.289.000.000

 

2.11.289.000.000

320

 

 

 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

2.11.289.000.000

 

2.11.289.000.000

320

1507

 

 

 

ATENCION A POBLACIÓN VULNERABLE O EXCLUIDA

2.11.289.000.000

 

2.11.289.000.000

320

1507

6

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA

2.11.289.000.000

 

2.11.289.000.000

 

 

 

 

11

OTROS RECURSOS DE TESORO

160.031.376.297

 

160.031.376.297

 

 

 

 

13

RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACIÓN

51.257.623.0703

 

51.257.623.0703

 

ARTÍCULO  3º. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -Prosperidad Social, ejecutará las Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales de las vigencias de 2015 de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE, y la Dirección de Gestión Territorial ejecutará las Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales de las vigencias de 2015 de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial -UACT, en la sección presupuesta! existente al momento de producirse la fusión.

 

ARTÍCULO  4º. Con el propósito de efectuar los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptará los procedimientos correspondientes al registro y operatividad de la información presupuesta! que se derive de la adopción del presente decreto.

 

ARTÍCULO  5º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2016.

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 

Dado en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de enero de 2016

 

ANDRÉS ESCOBAR ARANGO

 

VICEMINISTRO TÉCNICO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

 

 

Nota: Publicado en el Diario Oficial No. 49.759 de enero 18 de 2016.