Ley 848 de 2003

Fecha de Expedición: 12 de noviembre de 2003

Fecha de Entrada en Vigencia:

Medio de Publicación:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
- Subtema: Estructura Orgánica

Ley de Presupuesto vigencia 2004, en su artículo 67 deroga el artículo 14 de la Ley 368 de 1997 que trata de la creación y naturaleza jurídica del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Fondo Plante-(cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin personería jurídica, administrada como un sistema separado de cuentas)

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos.

LEY 848 DE 2003

 

(Noviembre 12)

Deroga el artículo 14 de la Ley 368 de 1997

“Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004.”

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 

DECRETA: 

PRIMERA PARTE

 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL.

ARTÍCULO 1º. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004, en la suma de SETENTA Y SEIS BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($76.647.602.221.850), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2004, así: 

 

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 

70,182,447,353,391 

1. 

INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION 

34,678,727,000,000 

2. 

RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION 

32,514,174,227,828 

5. 

RENTAS PARAFISCALES 

483,260,260,163 

6. 

FONDOS ESPECIALES 

2,506,285,865,400 

II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 

6,465,154,868,459 

020900 

AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

50,000,000,000 

032000 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA -FRANCISCO JOSE DE CALDAS- (COLCIENCIAS) 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

2,960,000,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

2,278,395,672 

032400 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

30,715,889,610 

040200 

FONDO ROTATORIO DEL DANE 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

5,609,096,375 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

500,000,000 

040300 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

15,638,963,989 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

318,000,000 

050300 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA (ESAP) 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

31,553,610,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

4,500,000,000 

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

060200 

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

24,366,393,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

600,000,000 

110200 

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

47,552,715,518 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

1,150,000,000 

130900 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

4,127,027,311 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

497,745,980 

131000 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

25,499,500,000 

131100 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

60,883,738,158 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

7,671,500,000 

150300 

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

68,070,738,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

1,994,664,000 

150400 

FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

167,875,292,876 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

180,000,000 

150500 

FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

79,131,553,150 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

800,000,000 

150600 

FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

55,458,387,676 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

700,000,000 

150700 

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

24,957,601,428 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

400,000,000 

150800 

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

141,411,420 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

65,407,300 

151000 

CLUB MILITAR DE OFICIALES 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

20,967,391,339 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

1,143,000,000 

151100 

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

77,671,720,551 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

1,350,000,000 

151200 

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

287,445,743,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

1,702,000,000 

151900 

HOSPITAL MILITAR 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

99,626,378,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

800,000,000 

170200 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

20,889,200,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

350,000,000 

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

170300 

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - INCORA EN LIQUIDACION 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

149,366,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

2,514,700,000 

170500 

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT EN LIQUIDACION 

 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

98,700,000 

171200 

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA EN LIQUIDACION 

 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

289,168,000 

171300 

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

16,581,277,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

5,420,600,000 

210300 

INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR - INGEOMINAS 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

4,991,000,000 

210900 

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

8,523,500,000 

211000 

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS - IPSE 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

4,781,035,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

1,238,500,000 

211100 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

1,821,258,855,000 

220200 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

24,889,053,406 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

1,000,000,000 

220300 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

104,866,133,656 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

31,614,448,544 

220900 

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

328,657,614 

221000 

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

121,734,267 

221100 

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO MEDELLIN 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

2,525,394,363 

221300 

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION -JORGE ELIECER GAITAN 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

7,400,000 

222600 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

23,758,976,047 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

200,000,000 

222700 

COLEGIO BOYACA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

785,032,893 

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

223000 

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

1,591,553,553 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

233,615,763 

223100 

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

973,505,504 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

39,300,000 

223200 

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

637,335,007 

223400 

INSTITUTO TECNICO CENTRAL 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

1,891,936,000 

223500 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

839,814,308 

223600 

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

515,905,237 

223700 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

242,480,487 

223800 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

213,875,461 

223900 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR 

 

 

A - INGRESOS CORRI ENTES 

199,105,362 

224000 

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

274,470,000 

224100 

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

564,002,111 

224200 

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ- DE CALI 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

410,748,867 

224300 

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL -ORIENTE DE CALDAS 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

165,058,198 

224400 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA -LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO- 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

12,592,000 

224500 

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

256,907,115 

225200 

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

242,768,676 

225400 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO - ITSA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

1,053,792,146 

225500 

CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD - CEADS 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

338,995,766 

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

230600 

FONDO DE COMUNICACIONES 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

110,932,090,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

5,161,500,000 

230700 

COMISION NACIONAL DE TELEVISION 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

34,754,728,800 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

52,132,093,200 

240200 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

363,143,350,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

10,771,700,000 

240300 

FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES EN LIQUIDACION 

 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

310,200,000 

241200 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

281,922,100,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

9,433,400,000 

241300 

INSTITUTO NACIONAL DE CON CESIONES - INCO 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

7,000,000,000 

260200 

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

566,830,900 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

10,281,716,399 

280200 

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

10,006,048,427 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

1,198,403,660 

280300 

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

980,577,150 

290200 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

221,197,600 

320200 

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

4,702,000,000 

320400 

FONDO NACIONAL AMBIENTAL 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

6,650,000,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

150,000,000 

324000 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA -INURBE- EN LIQUIDACION 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

50,000,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

15,285,100,000 

324100 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 

 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

10,000,000,000 

330400 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

 

 

A - INGRESOS CORRIE NTES 

714,724,093 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

430,000 

330500 

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

94,647,906 

330600 

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE – COLDEPORTES 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

9,243,205,787 

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

6,000,000 

330700 

INSTITUTO CARO Y CUERVO 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

62,500,000 

350200 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

41,141,700,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

3,700,000,000 

360200 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

86,576,000,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

47,088,000, 000 

 

C - CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 

573,362,883,000 

360300 

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

12,032,853,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

2,785,637,500 

360400 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA EN LIQUIDACION 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

12,344,029,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

9,017,133,000 

360500 

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

33,999,139,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

1,122,000,000 

360600 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

1,596,180,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

50,000,000 

360700 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

9,553,200,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

16,639,000,000 

 

C - CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 

1,138,781,423,000 

360800 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

9,602,600,000 

360900 

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

12,940,198,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

1,052,000,000 

370500 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

196,174,249,840 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

7,282,825,545 

370600 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

89,900,000 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

450,000,000 

370700 

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

 

 

A - INGRESOS CORRIENTES 

855,725,503 

 

B - RECURSOS DE CAPITAL 

6,359,290,445 

III 

- TOTAL INGRESOS 

6,647,602,221,850 

 

SEGUNDA PARTE.

ARTÍCULO 2º. Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004 una suma por valor de: SETENTA Y SEIS BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($76.647.602.221.850), según el detalle que se encuentra a continuación: 

 

CTA. PROG 

SUBCSUBP 

CONCEPTO NACIONAL 

APORTE PROPIOS 

RECURSOS 

T O T A L

SECCION: 0101 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

208,343,840,512 

 

208,343,040,512 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

208,343,840,512 

 

208,343,640,512 

SECCION:0201 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

70,728,507,193 

 

70,728,507,193 

C PRESUPUESTO DE INVERSION 

511,176,000,000 

 

511,176,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

1,300,000,000 

 

1,300,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,300,000,000 

 

7,300,000,000 

121 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

291,000,000 

 

291,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

291,000,000 

 

291,000,000 

123 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

735,000,000 

 

735,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

735,000,000 

 

735,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

320 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 

18,000,000,000 

 

18,000,000,000 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

500,000,000 

 

500,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

15,000,000,000 

 

15,000,000,000 

 

1500 

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 

2,500,000,000 

 

2,500,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

87,050,000,000 

 

87,050,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

87,050,000,000 

 

87,050,000,000 

530 

 

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 

402,300,000,000 

 

402,300,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

402,300,000,000 

 

402,300,000,000 

640 

 

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 

500,000,000 

 

500,000,000 

 

1500 

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 

500,000,000 

 

500,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

581,904,507,193 

 

581,904,507,193 

SECCION: 0203 

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

16,426,342,181 

 

16,426,342,181 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

133,800,000,000 

 

133,800,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

13,214,000,000 

 

13,214,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

9,800,000,000 

 

9,800,000,000 

 

1500 

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 

3,414,000,000 

 

3,414,000,000 

320 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 

112,524,000,000 

 

112,524,000,000 

 

1001 

ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

1,238,000,000 

 

1,238,000,000 

 

1501 

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 

111,286,000,000 

 

111,286,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PAPA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

1,892,000,000 

 

1,892,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,892,000,000 

 

1,892,000,000 

530 

 

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 

5,806,000,000 

 

5,806,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

5,806,000,000 

 

548,000,000 

620 

 

SUBSIDIOS DIRECTOS 

364,000,000 

 

364,000,000 

 

1501 

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 

384,000,000 

 

364,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

150,226,342,181 

 

150226,342,181 

SECCION: 0209 

AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,456,995,988 

 

2,456,995,988 

C. PRESUPUESTO DEINVERSION 

4,000,000,000 

50,000,000,000 

54,000,000,000 

540 

 

COORDINACION, ADMINISTRACION PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

4,000,000,000 

50,000,000,000 

54,000,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

4,000,000,000 

50,000,000,000 

54,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

6,456,995,688 

50,000,000,000 

56,456,995,988 

SECCION: 0301 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION ' 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENT 

25,601,154,005 

 

25,801,154,005 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

104,679,088,609 

 

104,879,088,609 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

76,407,278,609 

 

76,407,278,809 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

44,035,800,000 

 

44,035,600,00 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

4,083,078,609 

 

4,063,078,609 

 

1200 

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 

28,308,600,000 

 

28,308,600,000 

221 

 

ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL, GOBIERNO 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

300,000,000 

 

300,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

300,000,000 

 

300,000,000 

320 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA APLICADAY ESTUDIOS 

600,000,000 

 

600,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

600,000,000 

 

600,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

5,600,000,000 

 

5,600,000,000 

 

205 

COMERCIO EXTERNO 

500,000,000 

 

500,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

5,100,000000 

 

5,100,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO 

14,267,360,000 

 

14,267,360,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 

800,000,000 

 

800,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

13,467,360,000 

 

13,467,360,000 

630 

 

TRANSFERENCIAS 

5,504,450000 

 

5,504,450,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

5,504,450,000 

 

5,504,460,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

130,280,242,614 

 

130,280,242,614 

SECCION: 0320 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS”- (COLCIENCIAS) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

4,424,775,745 

1,738,395,672 

6,163,171,417 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

42,939,050,000 

3,500,000,000 

46,439,050,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

8,700,000,000 

100,000,000 

8,800,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

7,700,000,000 

100,000,000 

7,800,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BÁSICA, APLICADAY ESTUDIOS 

23,450,000,000 

1,700,000,000 

25,150,000,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 

3,500,000,000 

 

3,500,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

17,950,000,000 

1,700,000,000 

19,650,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

2,000,000,000 

2,000,000,000 

 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

3,014,050,000 

1,700,000,000 

4,714,050,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

3,014,050,000 

1,700,00,000 

4,714,050,000 

630 

 

TRANSFERENCIAS 

7,375,000,000 

 

7,375,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

7,000,000,000 

 

7,00,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

375,000,000 

 

375,000,000 

640 

 

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS' 

400,000,000 

 

400,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

400,000,000 

 

400,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

47,363,825,745 

5,238,395,672 

52,602,221,417 

SECCION: 0324 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

23,785,889,610 

23,785,889,610 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

6,930,000,000 

6,930,000,000 

122 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

300,000,000 

300,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

300,000,000 

300,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEI. SECTOR 

 

30,000,000 

30,000,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

30,000,000 

30,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

 

300,000,000 

300,000,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

300,000,000 

300,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

700,000,000 

700,000,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

700,000,000 

700,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 

5,600,000,000 

5,600,000,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

200,000,000 

200,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

5,400,000,000 

5,400,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

30,715,889,610 

30,715,889,610 

SECCION: 0401 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA" (DANE) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

14,631,453,667 

 

14,631,453,667 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

15,600,000,000 

 

15,600,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS; MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1,200,000,000 

 

1,200,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,200,000,000 

 

1,200,000,000 

222 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1,300,000,000 

 

1,300,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,300,000,000 

 

1,300,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

3,200,000,000 

 

3,200,000,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 

3,200,000,000 

 

3,200,000,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

8,400,000,000 

 

8,400,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

4,200,000,000 

 

4,200,000,000 

 

1300 

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

4,200,000,000 

 

4,200,000,000 

440 

 

ACTUAL(ZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

1,500,000,000 

 

1,500,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,500,000,000 

 

1,500,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

30,231,453,667 

 

30,231,453,667 

SECCION: 0102 

FONDO ROTATORIO DEL DANE 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

784,186,375 

784,186,375 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

5,324,910,000 

5,324,910,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

5,324,910,000 

5,324,910,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

5,324,910,000 

5,324,910,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

6,109,096,375 

6,109,096,375 

SECCION: 0403 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

22,430,444,135 

4,399,963,989 

26,830,408,124 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

8,000,000,000 

11,557,000,000 

19,557,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

16,000,000 

16,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

16,000,000 

16,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

 

106,000,000 

106,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

106,000,000 

106,000,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

 

10,159,000,000 

10,159,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL, GOBIERNO 

 

10,159,000,000 

10,159,000,000 

440 

 

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

8,000,000,000 

1,056,000,000 

9,056,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

8,000,000,000 

1,056,000,000 

9,056,000,000 

520 

 

ADMINISTRATION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 

220,000,000 

220,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

220,000,000 

220,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

30,430,444,135 

15,956,963,989 

46,387,408,124 

SECCION: 0501 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

7,137,140,800 

 

7,137,140,800 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

7,137,140,800 

 

7,137,140,800 

SECCION: 0503 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

28,650,800,000 

28,650,800,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

7,402,810,000 

7,402,810,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

602,810,000 

602,810,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

602,810,000 

602,810,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

200,000,000 

200,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

200,000,000 

200,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DEEQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

300,000,000 

300,000,000 

 

1600 

ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE RESERVAS 

 

300,000,000 

300,000,000 

 

 

 

 

 

 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

500,000,000 

500,000,000 

 

1501 

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 

 

500,000,000 

500,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

 

1,000,000,000 

1,000,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

1,000,000,000 

1,000,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL, ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

2,500,000,000 

2,500,000,000 

 

1600 

ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE RESERVAS 

 

2,500,000,000 

2,500,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

2,300,000,000 

2,30,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

2,300,000,000 

2,300,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

36,053,610,000 

36,053,610,000 

SECCION: 0601 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

165,476,330,000 

 

165,476,330,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

165,476,330,000 

 

165,476,330,000 

SECCION: 0602 

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

11,966,393,000 

11,966,393,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

13,000,000,000 

13,000,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

 

9,901,400,000 

9,901,400,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

 

9,901,400,000 

9,901,400,000 

212 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

 

3,098,600,000 

3,098,600,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

 

3,098,600,000 

3,098,600,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

24,966,393,000 

24,966,393,000 

SECCION: 0901 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA - DANSOCIAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,766,083,214 

 

2,766,083,214 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

1,000,557,360 

 

1,000,557,360 

121 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

300,000,000 

 

300,000,000 

 

1503 

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 

300,000,000 

 

300,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

1503 

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 

100,000,000 

 

100,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

200,000,000 

 

200,000,000 

 

1503 

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 

200,000,000 

 

200,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

400,557,360 

 

400,557,360 

 

1503 

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 

400,557,360 

 

400,557,360 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

3,766,640,574 

 

3,766,640,574 

SECCION: 1101 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

146,332,416,824 

 

146,332,416,824 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

146,332,416,824 

 

146,332,416,824 

SECCION: 1102 

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES` EXTERIORES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

34,917,676,521 

47,552,715,518 

82,470,392,039 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION. 

1,000,000,000 

1,150,000,000 

2,150,00,000 

123 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

600,000,000 

449,852,941 

1,049,852,941 

 

1002 

RELACIONES EXTERIORES 

200,000,000 

449,852,941 

1,049,852,941 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

200,000,000 

405,882,353 

605,882,353 

 

1002 

RELACIONES EXTERIORES 

200,000,000 

405,882,353 

605,882,353 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

200,000,000 

294,264,706 

494,264,706 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

200,000,000 

294,264,706 

494,264,706 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

35,917,676,521 

48,702,715,518 

84,620,392,039 

SECCION: 1301 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO' 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

4,295,193,562,295 

 

4,295,193,562,295 

C. PRÉSUPUESTO DE INVERSION 

1,413,367,437,000 

 

1,413,367,437,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

263,722,365,000 

 

263,722,365,000 

 

604 

RED URBANA 

263,722,365,000 

 

263,722.365,000 

123 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

1,500,000,000 

 

1,500,000,00 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,500,000,000 

 

1,500,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PIQODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1,500,000,000 

 

1,500,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,500,000,000 

 

1,500,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACIONA FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO 

502,000,000 

 

502,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

502,000,000 

 

502,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

39,901,572,000 

 

39,901,572,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL. GOBIERNO 

39,901,572,000 

 

39,901,572.00 

610 

 

CREDITOS 

52,517,000,000 

 

52,517,000,000 

 

304 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 

52,517,000,000 

 

52,517,000,000 

620 

 

SUBSIDIOS DIRECTOS 

80,300,000,000 

 

80,300,000,000 

 

1400 

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 

80,300,000,000 

 

80,300,000,000 

630 

 

TRANSFERENCIAS 

156,742,500,000 

 

156,742,500,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

156,742,500,000 

 

156,742,500,000 

650 

 

CAPITALIZACION 

816,682,000,000 

 

816,682,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

816,682,000,000 

 

816,682,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

5,706,560,998,295 

 

5,708,560,999,295 

SECCION: 1308 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

5,681,213,337 

 

5,681,213,337 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

1,800,000,000 

 

1,800,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,000,000,000 

 

1,000,000,00 

410 

 

INVESTIGACION BASICA APLICADAY ESTUDIOS 

300,000,000 

 

300,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

300,000,000 

 

300,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

500,000,000 

 

500,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

500,000,000 

 

500,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

7,481,213,337 

 

7,481,213,337 

SECCION: 1309 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA' 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

4,512,773,291 

4,512,773,291 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

585,000,000 

112,000,000 

697,000,000 

123 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

220,000,000 

220,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

220,000,000 

 

220,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

365,000,000 

112,000,00 

477,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

365,000,000 

112,000,000 

477,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

585,000,000 

4,624,773,291 

5,209,773,291 

SECCION: 1310 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

289,436,291,000 

24,929,700,000 

314,365,991,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

9,008,000,000 

589,800,000 

9,577,800,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

3,515,000,000 

 

3,515,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

3,515,000,000 

 

3,515,000,000 

520 

 

ADMINSTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA AOMIMSTRACION DEL ESTADO 

5,493,000,000 

569,800,000 

6,062,800,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

5,493,000,000 

589,800,000 

6,062,800,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

298,444,291,000 

25,499,500,000 

323,943,791,000 

SECCION: 1311 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

54,853,738,158 

54,853,738,158 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

13,701,500,000 

13,701,500,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

10,200,000,000 

10,200,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

10,200,000,000 

10,200,000,000 

222 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

600,000,000 

600,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

600,000,000 

600,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

600,000,000 

600,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

600,000,000 

600,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINSSTRACVON DELESTADO 

 

2,301,500,000 

2,301,500,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

2,301,500,000 

2,301,500,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

68,555,238,158 

68,555,238,158 

SECCION: 1312 

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,524,062,000 

 

2,524,062,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,524,062,000 

 

2,524,062,000 

SECCION: 1401 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 

A. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

27,327,462,736,025 

 

27,327,462,736,025 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

27,327,482,736,025 

 

27,327,462,736,025 

SECCION: 1501 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

4,251,331,218,786 

 

4,251,331,218,786 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

623,330,800,000 

 

623,330,800,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

49,567,000,000 

 

49,567,000,000 

 

100 

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 

6,440,000,000 

 

6,440,000,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

27,023,000,000 

 

27,023,000,000 

 

102 

DEFENSA YSEGURIDAD EXTERNA 

457,000,000 

 

457,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

5,960,000,000 

 

5,960,000,000 

 

607 

TRANSPORTE MARITIMO 

1,687,000,000 

 

1,687,000,000 

 

1400 

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 

8,000,000,000 

 

8,000,000,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

2,947,000,000 

 

2,947,000,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

2,947,000,000 

 

2,947,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

27,680,000,000 

 

27,680,000,000 

 

100 

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 

5,654,000,000 

 

6,654,000,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

10,960,000,000 

 

10,960,000,000 

 

102 

DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 

755,000,000 

 

755,000,000 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

1,500,000,000 

 

1,500,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

1,600,000,000 

 

1,600,000,000 

 

1201 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

7,211,000,000 

 

7,211,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

397,537,80,000 

 

397,537,800,000 

 

100 

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 

240,924,800,000 

 

240,924,80000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

146,694,000,000 

 

146,694,000,000 

 

102 

DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 

2,550,000,000 

 

2,550,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

7,169,000,000 

 

7,169,000,000 

 

604 

RED URBANA 

200,000,000 

 

200,000,000 

212 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

140,018,000,000 

 

140,816,000,000 

 

100 

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 

71,060,000,000 

 

71,060,000,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

54,206,000 000 

 

54,206,000,000 

 

102 

DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 

15,350,000,000 

 

15,350,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

4,368,000,000 

 

4,368,000,000 

 

100 

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 

150,000,000 

 

150,000,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

3,718,000,000 

 

3,718,000,000 

 

406 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN COMUNICACIONES 

500,000,000 

 

500,000,000 

222 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

455,000,000 

 

465,000,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

465,000,000 

 

465,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

150,000,000 

 

150,000,000 

 

100 

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 

150,000,000 

 

150,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

4,874,662,018,786 

 

4,874,652,018,786 

SECCION: 1503 

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

612,825,954,982 

70,065,402,000 

682,891,358,982 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

612,825,954,982

70,065,402,000 

682,891,358,982 

SECCION: 1504 

FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

168,055,292,876 

168,055,292,876 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

168,055,292,876 

168,055,292,876 

SECCION: 1505 

FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

70,931,553,150 

79,931,553,150 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

79,931,553,150 

79,931,553,150 

SECCION: 1506 

FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

54,272,387,676 

54,272,387,676 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

1,886,000,000 

1,886,000,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

780,000,000 

780,000,000 

 

100 

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 

 

780,000,000 

780,000,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

249,000,000 

249,000,000 

 

100 

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 

 

249,000,000 

249,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

61,000,000 

61,000,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

 

61,000,000 

61,000,000 

121 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

796,000,000 

796,000,000 

 

100 

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 

 

796,000,000 

796,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

56,158,387,676 

56,158,387,676 

SECCION: 1507 

INSTITUTO. CASAS FISCALES DEL EJERCITO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

19,856,601,428 

19,856,601,428 

C. PRESUPUESTO DEINVERSION 

 

5,501,000,000 

5,501,000,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

5,341,650,928 

5,341,650,928 

 

1400 

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 

 

5,341,650,928 

5,341,650,928 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

159,349,072 

159,349,072 

 

1400 

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 

 

159,349,072 

159,349,072 

TOTAL PRESUPUESTOSECCION 

 

25,357,601,428 

25,357,601,428 

SECCION: 1508 

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

6,282,024,016 

206,818,720 

6,488,842,736 

C. PRESUPUESTO DEINVERSION 

631,600,000 

 

631,600,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

293,400,000 

 

293,400,000 

 

103 

DEFENSA CIVIL 

293,400,000 

 

293,400,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

338,200,000 

 

338,200,000 

 

 

103 

DEFENSA CIVIL 

338,200,000 

 

338,200,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

6,913,624,016 

206,818,720 

7,120,442,736 

SECCION: 1510 

CLUB MILITAR DE OFICIALES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

18,650,391,339 

18,650,391,339 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

3,460,000,000 

3,460,000,000 

123 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

1,260,000,000 

1,260,000,000 

 

100 

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 

 

1,260,000,000 

1,260,000,000 

640 

 

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 

 

2,200,000,000 

2,200,000,000 

 

1302 

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 

 

2,200,000,000 

2,200,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

22,110,391,339 

22,110,391,339 

SECCION: 1511 

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

774,348,980,945 

79,021,720,551 

853,370,701,496 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

774,348,980,945

79,021,720,551 

853,370,701,496 

SECCION: 1512 

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

289,147,743,000 

289,147,743,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

289,147,743,000 

289,147,743,000 

SECCION: 1519 

HOSPITAL MILITAR 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

10,593,380,000 

98,766,378,000 

109,359,756,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

7,233,600,000 

1,660,000,000 

8,893,600,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

2,700,000,000 

 

2,700,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

2,700,000,000 

 

2,700,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

3,100,000,000 

1,660,000,000 

4,760,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

3,100,000,000 

1,660,000,000 

4,760,000,000 

212 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

1,101,400,000 

 

1,101,400,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

1,101,400,000 

 

1,101,400,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O, PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

332,200,000 

 

332,200,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

332,200,000 

 

332,200,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

17,826,980,000 

100,426,378,000 

118,253,358,000 

SECCION:1601 

POLICIA NACIONAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,858,822,938,569 

 

2,856,822,938,569 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

112,000,000,000 

 

112,000,000,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 

28,000,000,000 

 

28,000,000,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

23,000,000,000 

 

23,000,000,000 

 

302 

SERVICIOS GENERALES DE SALUD, 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

3,000,000,000 

 

3,000,000,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

 

1402 

SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

5,600,000,000 

 

5,600,040,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

2,800,000,000 

 

2,800,000,000 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

1,800,000,000 

 

1,800,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PROD000ION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

68,400,000,000 

 

68,400,000,000 

 

101 

DEFENSAY SEGURIDAD INTERNA 

60,700,000,000 

 

60,700,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

2,900,000,000 

 

2,900,000,000 

 

608 

TRANSPORTE AEREO 

4,800,000,000 

 

4,800,000,000 

212 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

1,000,000,000 

 

1,000,0001000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

221 

 

ADQUISICION VIO PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

7,000,000,000 

 

7,000,000,000 

 

101 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 

7,000,000,000 

 

7,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,968,822,938,569 

 

2,968,822,938,569 

SECCION: 1701 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

92,320,800,000 

 

92,320,800,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

116,230,000,000 

 

116,230,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIATECNICAY CAPACITACION DEL' RECURSO HUMANO 

10,000,000,000 

 

10,000,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

10,000,000,000 

 

10,000,000,000 

320 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 

5,000,000,000 

 

5,000,000,000 

 

1500 

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 

5,000,000,000 

 

5,000,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

5,730,000,000 

 

5,730,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

5,730,000,000 

 

5,730,000,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

5,500,000,000 

 

5,500,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

5,500,000,000 

 

5,500,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DELESTADO 

26,000,000,000 

 

26,000,000,000 

 

1106 

COMERCIALIZACION 

26,000,000,000 

 

26,000,000,000 

610 

 

CREDITOS 

30,000,000,000 

 

30,000,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

30,000,000,000 

 

30,000,000,000 

820 

 

SUBSIDIOS DIRECTOS 

30,000,000,000 

 

30,000,000,000 

 

1401 

SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL 

30,000,000,000 

 

30,000,000,000 

630 

 

TRANSFERENCIAS 

4,000,000,000 

 

4,000,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

4,000,000,000 

 

4,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

208,550,800,000 

 

208,550,800,000 

SECCION: 1702 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. (ICA) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

46,247,100,000 

2,397,700,000 

48,644,800,000 

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

341,900,000 

 

341,900,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION. 

3,970,520,000 

18,841,500,000 

22,812,020,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

350,000,000 

 

350,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

350,000,000 

 

350,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

600,000,000 

600,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

 

600,000,000 

600,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

3,620,520,000 

18,241,500,000 

21,862,020,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

3,620,520,000 

18,241,500,000 

21,862,020,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

50,559,520,000 

21,239,200,000 

71,798,720,000 

SECCIÓN 1703 

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - INCORA EN LIQUIDACION 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

59,876,074,000 

2,664,066,000 

62,540,140,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

59,876,074,000 

2,664,066,000 

62,540,140,000 

SECCION. 1705 

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - MIAT EN LIQUIDACION 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

9,290,069,337 

98,700,000 

9,388,769,337 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

9,290,069,337 

98,700,000 

9,388,769,337 

SECCION: 1706 

FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL - DRI EN LIQUIDACIÓN 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,360,521,000 

 

2,360,521,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,360,521,000 

 

2,360,521,000 

SECCION: 1712 

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA EN LIQUIDACION 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

4,212,243,000 

289,168,000 

4,501,411,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

4,212,243,000 

289,168,000 

4,501,411,000 

SECCION: 1713 

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

28,183,600,000 

 

28,183,600,000 

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

12,689,100,000 

 

12,689,100,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

50,782,700,000 

22,001,877,000 

72,784,377,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

38,776,700,000 

13,618,677,000 

52,395,377,000 

 

1101 

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 

38,776,700,000 

13,618,677,000 

52,395,377,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

4,160,000,000 

1,796,000,000 

5,956,000,000 

 

1107 

TENENCIA DE LA TIERRA 

4,160,000,000 

1,796,000,000 

5,956,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

55,000,000 

819,000,000 

874,000,000 

 

1101 

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 

 

200,000,000 

200,000,000 

 

1104 

PESCA Y ACUICULTURA 

55,000,000 

619,000,000 

674,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

460,000,000 

745,900,000 

1,205,900,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

300,000,000 

 

300,000,000 

 

1104 

PESCA Y ACUICULTURA 

60,000,000 

645,900,000 

705,900,000 

 

1501 

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 

100,000,000 

100,000,000 

200,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BÁSICA; APLICADA Y ESTUDIOS 

80,000,000 

605,500,000 

685,500,000 

 

1104 

PESCA Y ACUICULTURA 

80,000,000 

605,500,000 

685,500,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

75,000,000 

161,500,000 

236,500,000 

 

1104 

PESCA Y ACUICULTURA 

75,000,000 

161,500,000 

236,500,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYOA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

60,000,000 

659,300,000 

719,300,000 

 

1104, 

PISCA Y ACUICULTURA 

60,000,000 

659,300,000 

719,300,000 

620 

 

SUBSIDIOS DIRECTOS 

7,116,000,000 

3,596,000,000 

10,712,000,000 

 

1107 

TENENCIA DE LA TIERRA 

7,116,000,000 

3,596,000,000 

10,712,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

91,655,400,000 

22,001,877,000 

113,657,277,000 

SECCION: 2101 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

62,973,040,779 

 

62,973,040,779 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

141,554,800,000 

 

141,554,800,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

5,034,000,000 

 

5,034,000,000 

 

506 

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 

5,034,000,000 

 

5,034,000,000 

420 

 

ESTUDIOS DE PREINVERSION 

500,000,000 

 

500,000,000 

 

207 

MINERIA 

500,000,000 

 

500,000,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

500,000,000 

 

500,000,000 

 

207 

MINERIA 

500,000,000 

 

500,000,000 

620 

 

SUBSIDIOS DIRECTOS 

60,000,000.000 

 

60,000,000,000 

 

500 

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 

60,000,000,000 

 

60,000,000,000 

630 

 

TRANSFERENCIAS 

75,520,800,000 

 

75,520,800,000 

 

500 

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 

75,520,600,000 

 

75 520,800,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

204,527,840,779 

 

204,527,840,779 

SECCION: 2103 

INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR- INGEOMINAS 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

15,279,316,100 

791,000,000 

16,070,316,100 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

5,511,700,000 

4,200,000,000 

9,711,700,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

500,000,000 

 

500,000,000 

 

207 

MINERIA 

500,000,000 

 

500,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

2,411,700,000 

1,800,000,000 

4,211,700,000 

 

207 

MINERIA 

2,411,700,000 

1,800,000,000 

4,211,700,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

2,600,000,000 

2,400,000,000 

5,000,000,000 

 

207 

MINERIA 

2,600,000,000 

2,400,000,000 

5,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

20,791,016,100 

4,991,000,000 

25,782,016,100 

SECCION: 2109 

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENEROETICA - UPME 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

3,523,500,000 

3,523,500,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

5,000,000,000 

5,000,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

1,189,215,175 

1,189,215,175 

 

500 

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 

 

689,215,175 

689,215,175 

 

506 

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 

 

500,000,000 

500,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

 

1,099,186,635 

1,099,186,635 

 

207 

MINERIA 

 

500,000,000 

500,000,000 

 

 

500 

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 

 

599,186,635 

599,186,635 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

430,355,042 

430,355,042 

 

207 

MINERIA 

 

430,355,042 

430,355,042 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYOA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 

2,281,243,148 

2,281,243,148 

 

500 

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 

 

1,026,231,254 

1,028,231,254 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

1,255,011,894 

1,255,011,894 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO. SECCION 

 

8,523,500,000 

8,523,500,000 

SECCION: 2110 

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS-IPSEIPSE 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

27,751,400,632 

6,019,535,000 

33,770,935,632 

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDAPUBLICA 

20,315,000,000 

 

20,315,000,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

6,009,500,000 

 

8,009,500,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

2,650,000,000 

 

2,650,000,000 

 

501 

GENERACION ELÉCTRICA 

2,650,000,000 

 

2,650,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

500 

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

420 

 

ESTUDIOS DE PREINVERSION 

2,359,500,000 

 

2,359,500,000 

 

500 

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 

2,359,500,000 

 

2,359,500,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

54,075,900,632 

6,019,535,000 

60,095,435,632 

SECCION: 2111 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

1,803,959,855,00 

1,803,959,855,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

17,299,000,000 

17,299,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

1,629,000,000 

1,629,000,000 

 

506 

RECURSOS NATURALES ENERGÜICOS NO RENOVABLES 

 

1,629,000,000 

1,629,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

 

15,670,000,000 

15,670,000,000 

 

506 

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 

 

15,670,000,000 

15,670,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

1,821,258,855,00 

1,821,258,855,000 

SECCION: 2201 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

10,721,243,423,760 

 

10,721,243,423,760 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

114,467,238,083 

 

114,467,238,083 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

3,280000,000 

 

3,280,000,000 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

1,400,000,000 

 

1,400,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

1,880,000,000 

 

1,880,000,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

500,000,000 

 

500,000,000 

 

705 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

500,000,000 

 

500,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

3,050,000,000 

 

3,050,000,000 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

1,050,000,000 

 

1,050,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DEEQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

25,600,000,000 

 

25,600,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

25,600,000,000 

 

25,600,00,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

37,947,777,000 

 

37,947,777,000 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

32,947,777,000 

 

32,947,577,000 

 

705 

EDUCÁCION SUPERIOR 

3,100,000,000 

 

3,100,000,000 

 

706 

EDUCACION DE ADULTOS 

1,900,000,000 

 

1,900,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

1,602,636,000 

 

1,602,636,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

1,602,636,000 

 

1,602,636,000 

530 

 

ATENCION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 

627,000,000 

 

627,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

627,000,000 

 

627,000,000 

 

640 

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 

40,859,825,083 

 

40,859,825,083 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

40,859,825,083 

 

40,859,825,083 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

10,835,710,661,843 

 

10,835,710,661,843 

SECCION: 2202 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

18,639,053,406 

18,839,053,406 

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO. DE LA DEUDA PUBLICA 

4,622,500,000 

 

4,622,500,000 

C. PRESUPUESTOOEINVERSION 

 

7,250,000,000 

7,250,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIATECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

7,250,000,000 

7,250,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

7,250,000,000 

7,250,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

4,622,500,000 

25,889,053,406 

30,511,553,406 

SECCION. 2203 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

14,733,342,200 

14,733,342,200 

C.PRESUPUESTO DE INVERSION 

80,638,475,000 

121,747,240,000 

202,385,715,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

1,254,000,000 

1,254,00,000 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

 

1,254,000,000 

1,254,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

211,096,000 

211,096,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

 

211,098,000 

211,098,000 

610 

 

CRÉDITOS 

80,636,475,000 

120,282,144,000 

200,920,619,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

7,725,000,000 

 

7,725,000,000 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

 

1,421,200,000 

1,421200,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

72,913,475,000 

118,860,944,000 

191,774,419,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

80,638,475,000 

136,480,582,200 

217,119,057,200 

SECCION: 2209 

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,741,113,835 

38,054,614 

1,779,168,449 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

385,805,000 

290,603,000 

676,208,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

203,605,000 

193,325,000 

396,930,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

44,000,000 

141,075,000 

185,075,000 

 

707 

EDUCACION ESPECIAL 

159,605,000 

52,250,000 

211,855,000 

320 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 

61,000,000 

60,703,000 

121,703,000 

 

301 

PREVENCION EN SALUD 

45,000,000 

53,190,000 

98,190,000 

 

1300 

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

16,000,000 

7,513,000 

23,513,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

90,000,000 

15,675,000 

105,675,000 

 

707 

EDUCACION ESPECIAL 

90,000,000 

15,675,000 

105,675,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

31,000,000 

20,900,000 

51,900,000 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

31,000,000 

20,900,000 

51,900,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,126,718,835 

328,657,614 

2,455,376,449 

SECCION: 2210 

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,265,121,902 

31,740,267 

2,296,862,165 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

386,650,000 

89,994,000 

476,644,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS, Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

320,150,000 

45,789,000 

365,939,000 

 

707 

EDUCACION ESPECIAL 

320,150,000 

45,789,000 

365,939,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

38,500,000 

38,755,000 

75,255,000 

 

707 

EDUCACION ESPECIAL 

38,500,000 

36,755,000 

75,255,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

28,000,000 

7,450,000 

35,450,000 

 

707 

EDUCACION ESPECIAL 

28,000,000 

7,450,000 

35,450,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,651,771,902 

121,734,267 

2,773,506,169 

SECCION. 2211 

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

5,829,543,757 

925,394,363 

6,554,938,12 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

1,600,000,000 

1,600,000,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

531,108,230 

531,108,230 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

531,108,230 

531,108,230 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRQDUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

 

1,068,891,770 

1,058,891,770 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

1,068,891,770 

1,068,891,770 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

5,629,543,757 

2,525,394,363 

8,184,938,120 

SECCION: 2213 

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION "JORGE ELIECER GAITAN" 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

712,257,518 

7,400,000 

719,657,518 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

53,295,000 

 

53,295,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

29,295,000 

 

29,295,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

29,295,000 

 

29,295,000 

212 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

12,000,000 

 

12,000,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

12,000,000 

 

12,000,000 

310 

 

DIVULGACION. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

12,000,000 

 

12,000,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

12,000,000 

 

12,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

765,552,518 

7,4010,000 

772,952,518 

SECCION: 2226 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

8,209,395,380 

10,669,011,047 

18,878,406,427 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

1,475,475,000 

13,289,965,000 

14,765,440,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

 

4,272,297,000 

4,272,297,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

4,272,297,000 

4,272,297,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

5,681,614,000 

5,681,614,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

5,681,614,000 

5,681,614,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

237,737,000 

898,128,000 

1,135,865,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

237,737,000 

898,128,000 

1,135,865,000 

520 

 

ADMINISTRACION; CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

237,738,000 

2,437,926,000 

2,675,664,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

237,738,000 

2,437,926,001 

2,675,664,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

9,684,870,380 

23,958,976,047 

33,643,846,427 

SECCION: 2227 

COLEGIO BOYACA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

3,001,910,399 

785,032,893 

3,786,943,292 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

3,001,910,399 

785,032,893 

3,786,943,292 

SECCION: 2229 

RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ENLIQUIDACION 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

248,865,850 

 

248,865,850 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

248,865,850 

 

248,865,850 

SECCION: 2230 

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,402,856,894 

1,625,169,316 

3,028,026,210 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

200,000,000 

200,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

200,000,000 

200,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

200,000,000 

200,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,402,856,894 

1,825,169,316 

3,228,026,210 

SECCION: 2231 

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,634,612,913 

1,012,805,504 

2,647,418,417 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,634,612,913 

1,012,805,504 

2,647,418,417 

SECCION: 2232 

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,191,252,481 

637,335,007 

1,828,587,488 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,191,252,481 

637,335,007 

1,828,587,488 

SECCION: 2234 

INSTITUTO TECNICO CENTRAL 

A. PRESUPUESTÓ DE FUNCIONAMIENTO 

3,825,916,608 

1,355,401,485 

5,181,318,093 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

536,534,515 

531,534,515 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

3604,515 

36,534,515 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

36,534,515 

36,534,515 

211 

 

ADQUISICION Y/0 PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

 

440,000,000 

440,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

440,000,000 

440,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

60,000,000 

60,000,000 

 

705 

EDUCACION SUPERIOR 

 

60,000,000 

60,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

3,825,916,608 

1,891,936,000 

5,717,852,608 

SECCION: 2235 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA -ISER 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,150,818,934 

839,814,308 

2,990,633,242 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,150,818,934 

839,814,308 

2,990,633,242 

SECCION: 2236 

INSTITUTO DE EDUCACION TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,359,078,831 

515,905,237 

1,874,984,068 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,359,078,831 

515,905,237 

1,874,984,068 

SECCION: 2237 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,369,884,452 

242,480,487 

1,612,164,939 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,369,684,452 

242,480,487 

1,612,164,939 

SECCION: 2238 

INSTITUTO NACIONAL DE, FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

650,090,378 

213,875,461 

863,965,639 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

650,090,378 

213,875,461 

863,965,839 

SECCION: 2239 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,273,259,462 

199,105,362 

1,472,364,824 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,273,259,462 

19005,382 

1,472,364,824 

SECCION: 2240 

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUDA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,380,876,516 

274,470,000 

1,655,346,516 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,380,876,516 

274,470,000 

1,655,346,516 

SECCION: 2241 

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

3,302,158,256 

564,002,111 

3,866,160,367 

TOTAL PRESUPUESTOSECCION 

3,302,158,256 

564,002,111 

3,866,160,367 

SECCION: 2242 

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRÍGUEZ ”DE CALI 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,710,883,579 

410,748,867 

2,121,632,446 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,710,883,579 

410,748,867 

2,121,632,446 

SECCION: 2243 

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL "ORIENTE DE CALDAS" 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,054,225,754 

165,058,198 

1,219,283,952 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,054,225,754 

165,058,198 

1,219,283,952 

SECCION: 2244 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA "LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO" 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,031,109,147 

12,592,000 

1,043,701,147 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,031,109,147 

12,592,000 

1,043,701,147 

SECCION: 2245 

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

947,872,952 

126,907,115 

1,074,780,067 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

71,060,000 

130,000,000 

201,060,000 

211 

 

ADQUISICION YJO PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

71,060,000 

130,000,000 

201,060,000 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

25,000,000 

87,556,000 

112,556,000 

 

709 

ARTEY CULTURA 

46,060,000 

42,444,000, 

88,504,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,018,932,952 

256,907,115 

1,275,840,067 

SECCION: 2252 

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,095,999,685 

242,768,676 

1,338,768,361 

TOTAL PRESUPUESTO8ECCION 

1,095,999,685 

242,768,676 

1,336,768,361 

SECCION: 2254 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD – ATLANTICO ITSA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,225,616,329 

1,053,792,146 

2,279,408,475 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,225,616,329 

1,053,792,146 

2,279,4Ó8,475 

SECCION: 2255 

CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD – CEADS 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,911,957,554 

338,995,766 

2,250,953,320 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,911,957,554 

338,995,768 

2,250,953,320 

SECCION: 2301 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

17,250,800,000 

 

17,250,800,000 

C. PRESUPUESTO DEINVERSION 

1,022,000,000 

 

1,022,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DEEQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

152,000,000 

 

152,000,000 

 

400 

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 

152,000,000 

 

152,000,000 

 

510 

ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

870,000,000 

 

870,000,000 

 

400 

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 

870,000,000 

 

870,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

18,272,800,000 

 

18,272,800,000 

SECCION: 2303 

FONDO DE COMUNICACIONES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

4,107,700,000 

4,107,700,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

111,985,890,000 

111,985,890,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

 

80,877,260,000 

80,877,260,000 

 

400 

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 

 

80,877,260,000 

80,877,26 0,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

15,100,920,000 

15,100,920,000 

 

400 

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 

 

15,100,920,000 

15,100,920,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

 

1,481,730,000 

1,481,730,000 

 

400 

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 

 

1,481,730,000 

1,481,730,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

382,080,000 

382,080,000 

 

400 

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 

 

382,080,000 

382,080,000 

520 

 

ADMINISTRACIQN, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

14,143,900,000 

14,143,900,000 

 

401 

CORREO 

 

6,143,900,000 

6,143,900000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

8,000,000,000 

8,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

116,093,590,000

116,093,590,000 

SECCION: 2307 

COMISION NACIONAL DE TELEVISION 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

86,886,822,000 

86,886,822,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

86,886,822,000 

86,886,822,000 

SECCION: 2401 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

121,035,700,000 

 

121,035,700,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

4,269,000,000 

4,269,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

200,000,000 

 

200,000,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

200,000,000 

 

200,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/0 PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

800 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

100,000,000 

 

100,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

325,000,000 

 

325,000,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

325,000,000 

 

325,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

150,000,000 

 

150,000,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

150,000,000 

 

150,000,000 

 

510 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACIONY CAPACITAGION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

150,000,000 

 

150,000,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

150,000,000 

 

150,000,000 

630 

 

TRANSFERENCIAS 

3,344,000,000 

 

3,344,000,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

3,344,000,000 

 

3,344,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

125,304,700,000 

 

125,304,700,000 

SECCION: 2402 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

36,910,600,000 

7,779,800,000 

44,690,400,000 

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

399,549,100,000 

 

399,549,100,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

331,832,232,640 

366,135,250,000 

697,967,482,640 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

78,690,980,000 

14,674,960,000 

93,365,940,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

26,134,410,000 

4,539,160,000 

30,673,570,000 

 

601 

RED TRONCAL NACIONAL 

51,556,570,000 

1,000,000,000 

52,556,570,000 

 

602 

RED SECUNDARIA 

 

3,000,000,000 

3,000,000,000 

 

606 

TRANSPORTE FLUVIAL 

1,000,000,000 

6,135,800,000 

7,135,800,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

 

601 

RED TRONCAL NACIONAL 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

247,693,252,640 

300,128,810,000 

547,822,062,640 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

136,646,892,640 

59,809,000,000 

196,455,892,640 

 

601 

RED TRONCAL NACIONAL 

105,254,870,000 

190,247,610,000 

295,502,480,000 

 

602 

RED SECUNDARIA 

 

50,072,200,000 

50,072,200,000 

 

606 

TRANSPORTE, FLUVIAL 

791,490,000 

 

791,490,000 

 

607 

TRANSPORTE MARITIMO 

5,000,000,000 

 

5,000,000,000 

121 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

150,000,000 

500,000,000. 

650,000,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

150,000,000 

500,000,000 

650,000,000 

122 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

800,000,000 

800,000,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

 

800,000,000 

800,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

200,000,000 

17,535,260,000 

17,735,260,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

200,000,000 

17,535,260,000 

17,735,260,000 

410 

 

INVESTIGACION BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

 

4,229,930,000 

4,229,930,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

 

4,229,930,000 

4,229,930,000 

420 

 

ESTUDIOS-DE PREINVERSION 

1,099,000,000 

500,000,000 

1,599,000,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

1,099,000,000 

500,000,000 

1,599,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

300,000,000 

300,000,000 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

 

300,000,000 

300,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

1,999,000,000 

27,466,290,000 

29,465,290,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

1,999,000,000 

27,466,290,000 

29,465290,000 

TOTALPRESUPUESTO SECCION 

788,291,932,640 

373,915,050,000 

1,142,206,982,640 

SECCION: 2403 

FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES EN LIQUIDACION 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

9,056,300,000 

310,200,000 

9,366,500,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

9,056,300,000 

310,200,000 

9,366,500,000 

SECCION: 2412 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAU71CA CIVIL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

157,514,200,000 

157,514,200,000 

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

 

3,754,300,000 

3,754,300,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

3,080,000,000 

130,087,000,000 

133,167,000,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

1,830,000,000 

13,547,000,000 

15,377,000,000 

 

608 

TRANSPORTE AEREO 

1,830,000,000 

13,547,000,000 

15,377,050,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

1,500,000,000 

1,500,000,000 

 

608 

TRANSPORTE AEREO 

 

1,500,000,000 

1,500,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE1NFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

1,250,000,000 

39,717,000,000 

40,967,000,000 

 

608 

TRANSPORTE AEREO 

1,250,000,000 

39,717,000,000 

40,967,000,000 

121 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

674,000,000 

674,000.000 

 

608 

TRANSPORTE AEREO 

 

674,000,000 

674,000,000 

123 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

500,000,000 

500,000,000 

 

608 

TRANSPORTE AEREO 

 

500,000,000 

500,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

 

47,711,000,000 

47,711,000,000 

 

608 

TRANSPORTE AEREO 

 

47,711,000,000 

47,711,000,000 

212 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUWNISTROS-Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

 

21,158,000,000 

21,158,000,000 

 

608 

TRANSPORTE AEREO 

 

21,158,000,000 

21,158,000,000 

320 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 

 

1,000,000,000 

1,000,000,000 

 

608 

TRANSPORTE AEREO 

 

1,000,000,000 

1,000,000,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

 

1,100,000,000 

1,100,000,000 

 

608 

TRANSPORTE AEREO 

 

1,100,000,000 

1,100,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

3,180,000,000 

3,180,000,000 

 

 

608 

TRANSPORTE AEREO 

 

3,180,000,000 

3,180,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

3,080,000,000 

291,355,500,000 

294,435,500,000 

SECCION: 2413 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

7,000,000,000 

7,000,000,000 

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

2,584,600,000 

 

2,584,600,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

94,700,000,000 

 

94,700,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

94,700,000,000 

 

94,700,000,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

7,500,000,000 

 

7,500,000,000 

 

605 

TRANSPORTE FERREO 

87,200,000,000 

 

87,200,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

97,284,800,000 

7,000,000,000 

104,284,600,000 

SECCION: 2501 

MINISTERIO PUBLICO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

167,738,570,540 

 

187,738,570,540 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

11,832,730,001 

 

11,832,730,001 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

807,600,000 

 

807,600,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

807,600,000 

 

807,600,000 

123 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

729,958,560 

 

729,958,560 

 

800 

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 

729,958,560 

 

729,958,560 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

5,650,650,832 

 

5,650,650,832 

 

800 

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 

5,650,650,832 

 

5,650,650,832 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

4,644,520,609 

 

4,644,520,609 

 

800 

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 

4,644,520,809 

 

4,644,520,609 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

179,571,300,541 

 

179,571,300,541 

SECCION: 2502 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

43,214,515,147 

 

43,214,51.5,147 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

690,420,000 

 

690,420,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

690,420,000 

 

690,420,000 

 

800 

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 

690,420,000 

 

690,420,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

43,904,935,147 

 

43,904,935,147 

 

 

SECCION: 2301 

 

 

 

 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

138,845,273,749 

 

138,845,273,749 

 

 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

6,500,000,000 

 

6,500,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

6,350,000,000 

 

6,350,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

6,350,000,000 

 

6,350,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA; DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

50,000,000 

 

50,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

145,345,273,749 

 

145,345,273,749 

SECCION: 2602 

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

14,395,152,519 

10,848,547,299 

25,243,699,818 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

14,395,152,519 

10,848,547,299 

25,243,699,818 

SECCION: 2701 

RAMA JUDICIAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

753,838,160,000 

 

753,836,180,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

42,086,840,000 

 

42,086,840,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

8,600,000,000 

 

8,600,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

8,600,000,000 

 

8,600,000,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

2,984,990,000 

 

2,984,990,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

2,984,990,000 

 

2,984,990,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

16,037,000,000 

 

16,037,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

16,037,000,000 

 

16,037,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

4,823,250,000 

 

4,823,250,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

4,823,250,000 

 

4,823,250,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

8,541,600,000 

 

8,541,600,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

8,541,600,000 

 

8,541,600,000 

420 

 

ESTUDIOS DE PREINVERSION 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

100,000,000 

 

100,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

795,925,000,000 

 

795,925,000,000 

SECCION: 2801 

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIQNAMIENTO 

106,805,253,911 

 

106,805,253,911 

C. PRESUPUESTO DE INVERCION 

10,000,000,000 

 

10,000,000,000 

222 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS YSERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

10,000,000,000 

 

10,000,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

10,000,000,000 

 

10,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

116,805,253,911 

 

116,805,253,911 

SECCION: 2802 

FONDO ROTATORIO DE LARECOSTRADURIA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

10,172,503,100 

10,172,503,10 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

1,031,948,987 

1,031,946,98 

123 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

1,031,948,987 

1,031,948,98 

 

1600 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

 

1,031,948,987 

1,031,948,98 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

11,204,452,087 

11,204,452,087 

SECCION: 2803 

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,089,876,292 

980,577,150 

3,070,453,442 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,089,871,292 

980,577,150 

3,070,453,442 

SECCION: 2901 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

619,816,557,700 

 

619,816,557,701 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

27,889,670,000 

 

27,889,670,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

13,989,670,000 

 

13,989,670,001 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

13,989,670,000 

 

13,988,670,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

1,500,000,000 

 

1,500,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

1,500,000,000 

 

1,500,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

6,000,000,000 

 

6,000,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

6,000,000,000 

 

6,000,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

222 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1,400,000,000 

 

1,400,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

1,400,000,000 

 

1,400,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

200,000,000 

 

200,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

200,000,000 

 

200,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

3,800,000,000 

 

3,800,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

3,800,000,000 

 

3,800,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

647,706,227,700 

 

647,706,227,700 

SECCION: 2902 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

44,011,323,571 

221,197,600 

44,232,521,171 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

4,907,600,000 

 

4,907,600,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

1,894,000,000 

 

1,894,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

1,894,000,00,0 

 

1,894,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTODE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

300,000,000 

 

300,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

300,000,000 

 

300,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

731,000,000 

 

731,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

731,000,000 

 

731,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

152,600,000 

 

152,600,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

152,600,000 

 

152,600,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

830,000,000 

 

830,000,000 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

830,000,000 

 

830,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCÍON 

48,918,923,571 

221,197,600 

49,140,121,171 

SECCION: 3201 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

52,059,993,715 

 

52,059,993,715 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

165,633,500,478 

 

165,833,500,478 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

124,375,700,000 

 

124,375,700,000 

 

1200 

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 

110,375,700,000 

 

110,375,700,000 

 

1201 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

14,000,000,000 

 

14,000,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

5,820,000,000 

 

5,820,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

720,000,000 

 

720,000,000 

 

1200 

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 

5,100,000,000 

 

5,100,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

2,100,000,000 

 

2,100,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

1,100,000,000 

 

1,100,000,000 

 

1001 

ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

1200 

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 

950,000,000 

 

950,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

3,330,000,000 

 

3,330,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

1,660,000,000 

 

1,660,000,000 

 

901 

CONSERVACION 

1,190,000,000 

 

1,190,000,000 

 

902 

MANEJO 

240,000,000 

 

240,000,000 

 

1101 

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 

240,000,000 

 

240,000,000 

420 

 

ESTUDIOS DE PREINVERSION 

485,000,000 

 

485,000,000 

 

205 

COMERCIO EXTERNO 

193,000,000 

 

193,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

292,000,000 

 

292,000,000 

440 

 

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

450,000,000 

 

450,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

450,000,000 

 

450,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION AFUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

3,340,000,000 

 

3,340,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

250,000,000 

 

250,000,000 

 

902 

MANEJO 

200,000,000 

 

200,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

700,000,000 

 

700,000,000 

 

1200 

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 

2,190,000,000 

 

2,190,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DELESTADO 

11,882,800,478 

 

11,882,800,478 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

5,298,000,000 

 

5,298,000,000 

 

1201 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

2,525,000,000 

 

2,525,000,000 

 

1400 

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 

1,158,000,000 

 

1,158,000,000 

 

1501 

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 

2,901,800,478 

 

2,901,800,478 

610 

 

CREDITOS 

1,500,000,000 

 

1,500,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

1,500,000,000 

 

1,500,000,000 

630 

 

TRANSFERENCIAS 

12,000,000,000 

 

12,000,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

12,000,000,000 

 

12,000,000,000 

640 

 

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 

350,000,000 

 

350,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

350,000,000 

 

350,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

217,693,494,193 

 

217,693,494,193 

SECCION: 3202 

INSTITUTO DE HIDROLOGIA. METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

21,057,246,158 

 

21,057246,156 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

1,650,000,000 

4,702,000,000 

6,352,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

2,702,000,000 

2,702,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

 

2,702,000,000 

2,702,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

 

500,000,000 

500,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

 

500,000,000 

500,000,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

950,000,000 

1,000,000,000 

1,950,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL. MEDIO AMBIENTE 

950,000,000 

1,000,000,000 

1,950,000,000 

440 

 

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

700,000,000 

500,000,000 

1,200,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

700,000,000 

500,000,000 

1,200,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

22,707,246,156 

4,702,000,000 

27,409,246,156 

SECCION: 3204 

FONDO NACIONAL AMBIENTAL 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

6,800,000,000 

8,800,000,000 

13,600,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y' MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

6,800,000,000 

 

6,800,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

6,800,000,000 

 

6,800,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONALPARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDELESTADO 

 

6,800,000,000 

6,800,000,000 

 

900 

NTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

 

5,800,000,000 

5,800,000,000 

 

902 

MANEJO 

 

1,000,000,000 

1,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

6,800,000,000 

6,800,000,000 

13,000,000,000 

SECCION: 3208 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

107,756,881 

 

107,756,881 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

107,756,881 

 

107,756,881 

SECCION: 3209 

CORPORA00N AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO, (CRQ) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,586,674,939 

 

2,586,674,939 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,586,674,830 

 

2,586,674,939 

SECCION: 3210 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,873,684,831 

 

1,873,884,831 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

150,000,000 

 

150,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

150,000,000 

 

150,000,000 

 

901 

CONSERVACION 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

902 

MANEJO 

70,000,000 

 

70,000,000 

 

1202 

MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 

30,000,000 

 

30,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,023,884,831 

 

2,023,884,831 

SECCION: 3211 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,702,879,980 

 

1,702,879,980 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,702,879,980 

 

1,702,879,980 

SECCION: 3212 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO – CODECHOCO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

907,790,900 

 

907,790,900 

C. PRESUPÚESTO DE INVERSION 

200,000,000 

 

200,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

50,000,000 

 

50,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

50,000,000 

 

50,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BÁSICA, APLICADAY ESTUDIOS 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

100,000,000 

 

100,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,107,790,900 

 

1,107,790,900 

SECCION: 3214 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOUMA (CORTOLIMA) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

991,220,855 

 

991,220,855 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

991,220,855 

 

991,220,855 

SECCION: 3215 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,241,862,444 

 

1,241,862,444 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,241,862,444 

 

1,241,862,444 

SECCION: 3216 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

926,265,165 

 

926,265,165 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

926,265,165 

 

926,265,165 

SECCION: 3217 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,424,678,837 

 

1,424,678,837 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,424,678,837 

 

1,424,878,637 

SECCION: 3219 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,487,654,790 

 

1,487,654,790 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

150,000,000 

 

150,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

100,000,000 

 

100,000,000 

123 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTIIRA ADMINISTRATIVA 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

50,000,000 

 

50,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,637,654,790 

 

1,637,654,790 

SECCION: 3221 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,664,136,299 

 

2,664,136,299 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,664,136,299 

 

2,664,136,299 

SECCION: 3222 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,783,199,151 

 

1,783,199,151 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,783,199,151 

 

1,783,199,151 

SECCION: 3223 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,286,760,837 

 

1,296,760,837 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

150,000,000 

 

150,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

50,000,000 

 

50,00000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

902 

MANEJO 

50,000,000 

 

50,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

50,000,000 

 

50,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,436,760,837 

 

1,436,760,837 

SECCION: 3224 

CORPORACION PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DENORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,253,000,034 

 

1,253,000,034 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

200,000,000 

 

200,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTÓRIAL MEDIO AMBIENTE 

50,000,000 

 

50,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

50,000,000 

 

50,000,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

100,000,000 

 

100,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,453,000,034 

 

1,453,000,034 

SECCION: 3226 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE, SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA –CORALINA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,213,510,944 

 

1,213,510,944 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

200,000,000 

 

200,000,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

30,000,000 

 

30,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

30,000,000 

 

30,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

80,000,000 

 

80,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

80,000,000 

 

80,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

90,000,000 

 

90,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

40,000,000 

 

40,000,000 

 

903 

MITIGACION 

50,000,000 

 

50,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,413,510,944 

 

1,413,510,944 

SECCION: 3227 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA. CORMACARENA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,206,727,153 

 

1,206,727,153 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

200,000,000 

 

200,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

60,000,000 

 

60,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

60,000,000 

 

60,000,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO 

140,000,000 

 

140,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

140,000,000 

 

140,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,406,727,153 

 

1,406,727,153 

SECCION: 3228 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,180,452,381 

 

1,180,452,381 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

250,000,000 

 

250,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

90,000,000 

 

90,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

90,000,000 

 

90,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

160,000,000 

 

160,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

130,000,000 

 

130,000,000 

 

902 

MANEJO 

30,000,000 

 

30,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,430,452,381 

 

1,430,452,381 

SECCION: 3229 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUUA (CORPORINOQUTA) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,045,425,716 

 

1,045,425,716 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,045,425,716 

 

1,045,425,716 

SECCION: 3230 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) 

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,143,118,267 

 

1,143,118,267 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

150,000,000 

 

150,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

100,000,000 

 

100,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

50,000,000 

 

50,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,293,116,267 

 

1,293,116,267 

SECCION: 3231 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,127,437,020 

 

1,127,437,020 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,127,437,020 

 

1,127,437,020 

SECCION: 3232 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUTA (CORANTIOQUTA) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,237,767,913 

 

1,237,767,913 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,237,767,913 

 

1,237,767,913 

SECCION: 3233 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

984,183,802 

 

984,183,802 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

984,183,802 

 

984,183,802 

SECCION: 3234 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,094,269,503 

 

1,094,269,503 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,094,269,503 

 

1,094,269,503 

SECCION: 3235 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SOYACA (CORPOBOYACA) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,060,865,324 

 

1,060,865,324 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,060,865,324 

 

1,080,865,324 

SECCION: 3236 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

998,184,955 

 

998,184,955 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

998,184,955 

 

998,184,955 

SECCION: 3238 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,137,760,855 

 

1,137,760,855 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,137,760,855 

 

1,137,780,855 

SECCION: 3239 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL BEL SUR DE BOLIVAR (CSB) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,071,633,449 

 

1,071,633,449 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

250,000,000 

 

250,000,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

80,000,000 

 

80,000,000 

 

1202 

MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 

80,000,000 

 

80,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

50,000,000 

 

50,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

50,000,000 

 

50,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

70,000,000 

 

70,000,000 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

70,000,000 

 

70,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,321,633,449 

 

1,321,633,449 

SECCION: 3240 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA - INURBE- EN LIQUIDACIÓN 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

8,061,142,421 

15,333,600,000 

23,394,742,421 

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

 

1,500,000 

1,500,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

8,061,142,421 

15,335,100,000 

23,396,242,421 

SECCION: 3241 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

122,496,626,200 

10,000,000,000 

132,496,626,200 

620 

 

SUBSIDIOS DIRECTOS 

122,496,628,200 

10,000,000,000 

132,496,626,200 

 

1402 

SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 

122,496,626,200 

10,000,000,000 

132,496,626,200 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

122,496,626,200 

10,000,000,000 

132,496,626,200 

SECCION: 3301 

MINISTERIO DE CULTURA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

49,101,642,374 

 

49,101,642,374 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

23535,000,000 

 

23,535,000,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

3,635,000,000 

 

3,635,000,000 

 

709 

ARTE YCULTURA 

3,835,000,000 

 

3,635,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

5,462,150,000 

 

5,462,150,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

5,462,150,000 

 

5,462,150,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

3,630,000,000 

 

3,630,000,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

3,630,000,000 

 

3,630,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

2,600,000,000 

 

2,600,000,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

2,600,000,000 

 

2,600,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

530 

 

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

100,000,000 

 

100,000,000 

620 

 

SUBSIDIOS DIRECTOS 

1,200,000,000 

 

1,200,000,000 

 

709 

ARTE YCULTURA 

1,200,000,000 

 

1,200,000,000 

650 

 

CAPITALIZACION 

5,907,850,000 

 

5,907,850,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

5,907,850,000 

 

5,907,850,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

72,636,642,374 

 

72,636,642,374 

SECCION: 3304 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,725,602,343 

253,584,093 

2,979,186,436 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

418,004,000 

461,570,000 

879,574,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

70,224,000 

 

70,224,000 

 

709 

ARTE YCULTURA 

70,224,000 

 

70,224,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

25,180,000 

27,800,000 

52,980,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

25,180,000 

27,800,000 

52,980,000 

221 

 

ADQUISICION VIO PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

125,430,000 

138,520,000 

263,950,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

125,430,000 

138,520,000 

263,950,000 

310 

 

DIVULGACION; ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

134,980,000 

191,120,000 

326,100,000 

 

709 

ARTE YCULTURA 

134,980,000 

191,120,000 

326,100,000 

440 

 

ACTUALIZACIONME INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

22,670,000 

60,490,000 

83,160,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

22,670,000 

60,490,000 

83,160,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

39,520,000 

43,640,000 

83,160,000 

 

1000 

INTEMBSECTORIAL GOBIERNO 

39,520,000 

43,640,000 

83,160,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

3,143,606,343 

715,154,093 

3,858,760,436 

SECCION: 3306 

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGUI E HISTORIA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,687,750,576 

94,647,906 

2,782,398,482 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

522,50,000 

 

522,500,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR 

150,000,000 

 

150,000,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

150,000,000 

 

150,000,000 

310 

 

DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

82,000,000 

 

82,000,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

82,000,000 

 

82,000,000 

410 

 

INVESTIGAC ION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

90,000,000 

 

90,000,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

90,000,000 

 

90,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

200,500,000 

 

200,500,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

200,500,000 

 

200,500,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

3,210,250,576 

94,647,906 

3,304,898,482 

SECCION: 3306 

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE -COLDEPORTES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

6,577,895,187 

1,511,865,831 

8,089,761,018 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

58,974,000,000 

7,737,339,956 

66,711,339,956 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

43,271,000,000 

1,849,650,000 

45,120,650,000 

 

708 

RECREACION, EDUCACION FISICAYDEPORTE 

43,271,000,000 

1,849,650,000 

45,120,650,600 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

214,000,000 

 

214,000,000 

 

708 

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 

214,000,000 

 

214,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

200,000,000 

616,500,000 

816,500,000 

 

708 

RECREACION, EDUCACION FISICAY DEPORTE 

200,000,000 

616,500,000 

816,500,000 

212 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOSMATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

300,000,000 

177,755,000 

477,755,000 

 

708 

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 

300,000,000 

177,755,000 

477,755,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

708 

RECREACION, DEPORTE EDUCACION FISICA Y 

100,00,000 

 

100,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

14,839,000,000 

5,093,434,956 

19,932,434,956 

 

708 

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 

14,839,000,000 

5,093,434,956 

19,932,434,956 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

708 

RECREA CION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

65,551,895,187 

9,249,205,787 

74,801,100,974 

SECCION: 3307 

INSTITUTO CARO Y CUERVO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2,503,627,388 

62,500,000 

2,566,127,388 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

836,000,000 

 

836,000,000 

122 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

156,750,000 

 

156,750,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

156,750,000 

 

156,750,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

240,350,000 

 

240,350,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

240350,000 

 

240,350,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS 

438,900,000 

 

438,900,000 

 

709 

ARTE Y CULTURA 

438,900,000 

 

438,900,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

3,339,627,388 

62,500,000 

3,402,127,388 

SECCION: 3401 

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

9,308,520,763 

 

9,308,520,763 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

900,000,000 

 

900,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

421,377,345 

 

421,377,345 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

421,377,346 

 

421,377,345 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMO 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

100,000,000 

 

100,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

63,665,065 

 

63,665,065 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

63,665,065 

 

63,665,065 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

314,957,590 

 

314,907,590 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

314,957,590 

 

314,957,590 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

10,208,520,763 

 

10,208,520,763 

SECCION: 3501 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

108,386,343,000 

 

108,386,343,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

22,586,950,000 

 

22,586,950,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

1,883,000,000 

 

1,883,000,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 

710,000,000 

 

710,000,000 

 

201 

MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 

1,173,000,000 

 

1,173,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS; MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

859,950,000 

 

859,950,000 

 

200 

INTERSU8SECTORIALINDUSTRIA YCOMERCIO 

859,950,000 

 

859,950,000 

212 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

545,000,000 

 

545,000,000 

 

205 

COMERCIO EXTERNO 

545,000,000 

 

545,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINJSTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

430,000,000 

 

430,000,000 

 

205 

COMERCIO EXTERNO 

400,000,000 

 

400,000,000 

 

400 

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 

30,000,000 

 

30,000,000 

310 

 

DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

2,298,000,000 

 

2,298,000,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 

300,000,000 

 

300,000,000 

 

202 

PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 

248,000,000 

 

248,000,000 

 

204 

COMERCIO INTERNO 

50,000,000 

 

50,000,000 

 

205 

COMERCIO EXTERNO 

600,000,000 

 

600,000,000 

 

206 

TURISMO 

1,100,000,000 

 

1,100,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

410,000,000 

 

410,000,000 

 

202 

PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 

110,000,000 

 

110,000,000 

 

204 

COMERCIOINTERNO 

200,000,000 

 

200,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

100,000,000 

 

100,000,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

2,150,000,000 

 

2,150,000,000 

 

205 

COMERCIO EXTERNO 

2,150,000,000 

 

2,150,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

10,000,000 

 

10,000,000 

 

206 

TURISMO 

10,000,000 

 

10,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

300,000,000 

 

300,000,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIAL. INDUSTRIA Y COMERCIO 

300,000,000 

 

300,000,000 

530 

 

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 

800,000,000 

 

800,000,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 

800,000,000 

 

800,000,000 

810 

 

CREDITOS 

12,901,000,000 

 

12,901,000,000 

 

200 

INTERSUBSECTORIALINDUSTRIA Y COMERCIO 

12,901,000,000 

 

12,901,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

130,973,293,000 

 

130,973,293,000 

SECCION: 3502 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

39,999,700,000 

 

39,999,700,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

4,842,000,000 

 

4,842,000,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

3,937,000,000 

 

3,937,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

3,937,000,000 

 

3,937,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

149,000,000 

 

149,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

149,000,000 

 

149,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS; MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

756,000,000 

 

756,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

756,000,000 

 

756,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

44,841,700,000 

 

44,841,700,000 

SECCION: 3601 

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

8,219,990,716,192 

 

8,219,990,716,192 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

1,406,941,650,427 

 

1,406,941,650,427 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL NSECTOR 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

1,000,000,000 

 

1,000,000,000 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

4,160,000,000 

 

4,160,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL, SALUD 

4,160,000,000 

 

4,160,000,000 

123 

 

MEJORAMIENTO Y DEINFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO 

800,000,000 

 

800,000,000 

 

1302 

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 

800,000,000 

 

80,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

8,624,600,000 

 

8,624,600,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

7,725,000,000 

 

7,725,000,000 

 

1300 

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

899,600,000 

 

899,600000 

320 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 

107,764,50,000 

 

107,764,500,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

6,136,000,000 

 

6,136,000,000 

 

301 

PREVENCION EN SALUD 

101,628,500,000 

 

101,628,500,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

10,727,900,000 

 

10,727,900,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

7,119,400,000 

 

7,119,400,000 

 

303 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD 

2,258,500,000 

 

2,258,500,000 

 

1300 

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1,350,000,000 

 

1,350,000,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

2,50,000.000 

 

2,500,00,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

1,80,000,000 

 

1,80,000,000 

 

1300 

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

700,000,000 

 

700,00,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

12,502,880,000 

 

12,502,880,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

12,302,880,000 

 

12,302,880,000 

 

303 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD 

200,000,000 

 

200,000,000 

530 

 

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 

300,000,000 

 

300,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

300,000,000 

 

300,000,000 

620 

 

SUBSIDIOS DIRECTOS 

201,734,520,000 

 

201,734,520,000 

 

1300 

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

121,852,220,000 

 

121,852,220,000 

 

1501 

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 

79,882,300,000 

 

79,882,300,000 

630 

 

TRANSFERENCIAS 

1,055,827,250,427 

 

1,055,827,250,427 

 

304 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 

1,035,432,590,427 

 

1,035,432,590,427 

 

1302 

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 

20,394,660,000 

 

20,394,660,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

9,626,932,386,819 

 

9,626,932,366,619 

SECCION: 3602 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

61,519,253,000 

61,519,253,000 

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

 

256,800,000 

251800,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

645,248,830,000 

645,248,830,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

2,000,000,000 

2,000,000,000 

 

704 

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 

 

2,000,000,000 

2,000,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/OPRÓDUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS YSERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

 

3,000,000,000 

3,000,000,000 

 

704 

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 

 

3,000,000,000 

3,000,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

427,166,401,000 

427,166,401,000 

 

704 

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 

 

415,070269,000 

415,070,269,000 

 

1300 

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

12,096,132,000 

12,096,132,000 

320 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 

 

66,992,202,000 

66,992,202,000 

 

1302 

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 

 

66,992,202,000 

66,992,202,000 

410 

 

INVESTIGACION BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

 

86,965,427,000 

86,965,427,000 

 

704 

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 

 

86,965,427,000 

86,965,427,000 

610 

 

CREDITOS 

 

26,624,800,000 

28,624,800,000 

 

1302 

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 

 

26,624,800,000 

26,624,800,000 

620 

 

SUBSIDIOS DIRECTOS 

 

32,500,000,000 

32,500,000,000 

 

1300 

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

32,500,000,000 

32,500,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

707,026,883,000 

707,026,883,000 

SECCION: 3603 

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

176,730,289,000 

14,818,490,500 

191,548,779,500 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

176,730,289,000 

14,818,490,500 

191,548,779,500 

SECCION: 3604 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA EN UQUIDACION 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

11,968,652,000 

11,968,652,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

9,392,510,000 

9,392,510,000 

640 

 

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 

 

9,392,510,000 

9,392,510,000 

 

1302 

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 

 

9,392,510,000 

9,392,510,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

21,361,162,000 

21,381,162,000 

SECCION: 3605 

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

251,857,128,000 

35,121,139,000 

286,978,267,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

251,857,128,000 

35,121,139,000 

286,978,267,000 

SECCION: 3606 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

8,168,200,000 

739,300,000 

8,907,500,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

4,657,260,000 

906,880,000 

5,564,140,00 

212 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

872,000,000 

380,000,000 

1,252,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

872,000,000 

380,000,000 

1,252,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

280,000,000 

80,000,000 

360,000,000 

 

406 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN COMUNICACIONES 

280,000,000 

80,000,000 

360,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

1,542,000,000 

263,000,000 

1,805,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

1,542,000,000 

263,000,000 

1,805,000,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

1,833,000,000 

167,000,000 

2,000,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

1,833,000,000 

167,000,000 

2,000,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARAAPOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

130,260,000 

18,880,000 

147,140,000 

 

304 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 

130,260,000 

16,880,000 

147,140,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

12,825,460,000 

1,846,180,000 

14,471, 640,000 

SECCION: 3607 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (1CBF) 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

132,204,980,000 

132,204,980,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

18,201,000,000 

1,032,768,643,000 

1,050,969,643,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

8,807,000,000 

 

8,807,000,000 

 

1500 

INTERSU13SECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 

8,807,000,000 

 

8,807,000,000 

123 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

13,000,000,000 

13,000,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

 

13,000,000,000 

13,000,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

6,700,000,000 

6,700,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

 

6,700,000,000 

6,700,000,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPÁCITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

13,000,000,000 

13,000,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

 

13,000,000,000 

13,000,000,000 

320 

 

PROTECCION Y BIENESTAR-SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 

9,394,000,000 

996,986,643,000 

1,006,380,643,000 

 

1501 

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 

9,394,000,000 

996,986,643,000 

1,006,350,843,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

 

1,500,000,000 

1,500,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

 

1,500,000,000 

1,500,000,000 

590 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

1,582,000,000 

1,582,000,000 

 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

 

1,582,000,000 

1,582,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

18,201,000,000 

1,184,973,823,000 

1,183,174,623,000 

SECCION: 3608 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

9,102,600,000 

9,102,600,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

1,881,000,000 

500,000,000 

2,381,000,000 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROSY SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

850,000,000 

 

850,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

850,000,000 

 

850,000,000 

440 

 

ACTUALIZACIOPI DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

350,000,000 

 

350,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

350,000,000 

 

350,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

381,000,000 

500,000,000 

881,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

381,000,000 

500,000,000 

881,000,000 

530 

 

ATENCION, CONTROLY ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 

300,000,000 

 

300,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

300,000,000 

 

300,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,881,000,000 

9,602,600,000 

11,483,600,000 

SECCION: 3609 

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

4,420,000,000 

4,420,000,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

9,572,198,000 

9,572,198,000 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

1,206,000,000 

1,206,000,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

 

1,206,000,000 

1,206,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

 

2,357,479,000 

2,357,479,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

 

2,357,479,000 

2,357,479,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

 

511,013,000 

511,013,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

 

511,013,000 

511,013,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTU DIOS 

 

272,298,000 

272,298,000 

 

300 

INTERSUBSECTORIAL SALUD 

 

272,298,000 

272,298,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

 

941,245,000 

941,245,000 

 

301 

PREVENCION EN SALUD 

 

941,245,000 

941,245,000 

510 

 

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

4,284,163,000 

4,284,163,000 

 

 

301 

PREVENCION EN SALUD 

 

4,284,163,000 

4,284,163,000 

 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

 

13,992,198,000 

13,992,198,000 

 

SECCION: 3701 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR-Y LA JUSTICIA 

 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

109,935,092,094 

 

109,935,092,094 

 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

20,872,900,000 

 

20,872,900,000 

 

112 

 

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

500,000,000 

 

500,000,000 

 

 

1107 

TENENCIA DE LA TIERRA 

500,000,000 

 

500,000,000 

 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

10,000,000,000 

 

10,000,000,000 

 

 

802 

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

10,000,000,000 

 

10,000,000,000 

 

211 

 

ADQUISICION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

2,278,080,000 

 

2,278,080,000 

 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,495,630,000 

 

1,495,630,000 

 

 

1001 

ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

782,450,000 

 

782,450,000 

 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

103,770,000 

 

103,770,000 

 

 

1500 

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 

103,770,000 

 

103,770,000 

 

410 

 

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 

100,000,000 

 

100,000,000 

 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

100,000,000 

 

1.00,000,000 

 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

7,891,050,000 

 

7,891,050,000 

 

 

800 

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 

1,518,150,000 

 

1,518,150,000 

 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

6,372,900,000 

 

1372,900,000 

 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

130,807,992,094 

 

130,807,992,094 

 

SECCION: 3702 

 

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 

 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,169,146,633 

 

1,169,146,633 

 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,169,146,633 

 

1,169,146,633 

 

SECCION: 3703 

 

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

 

A. PRESUPUESTO DE, FUNCIONAMIENTO 

1,304,731,647 

 

1,304,731,647 

 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,304,731,647. 

 

1,304,731,647 

 

SECCION: 3704 

 

CORPORACIION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE 

 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

1,348,536,975 

 

1,346,535,976 

 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

7,000,000,000 

 

7,000,000,000 

 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

7,000,000,000 

 

7,000,000,000 

 

 

1500 

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 

7,000,000,000 

 

7,000,000,000 

 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

8,348,535,975 

 

8,348,535,975 

 

SECCION: 3705 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

100,457,075,385 

100,457,075,385 

 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

103,000,000,000 

103,000,000,000 

 

113 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

 

609,000,000 

609,000,000 

 

 

800 

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 

 

609,000,000 

609,000,000 

 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

 

22,750,00000 

22,750,000,000 

 

 

800 

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 

 

22,750,000,000 

22,750,000,000 

 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

2,641,000,000 

2,641,000,000 

 

 

800 

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 

 

2,641,000,000. 

2,641,000,000 

 

630 

 

TRANSFERENCIAS 

 

77,000,000,000 

77,00,000,000 

 

 

803 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 

77,000,000,000 

77,000,000,000 

 

TOTALPRESUPUESTO SECCION 

 

203,457,075,385 

203,457,075,385 

 

SECCION: 3706 

 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC 

 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

400,782,551,430 

539,900,000 

401,302,451,430 

 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

3,742,650,000 

 

3,742,650,000 

 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

776,000,000 

 

776,000,000 

 

 

802 

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

776,00,000 

 

776,000,000 

 

221 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES. SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1,200,650,000 

 

1,200,650,000 

 

802 

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

1,200,650,000 

 

1,20,650,000 

310 

 

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

706,000,000 

 

706,000,000 

 

802 

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

706,000,000 

 

706,000,000 

320 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 

660,000,000 

 

660,000,000 

 

802 

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

660,000,000 

 

660,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

400,000,000 

 

400,000,000 

 

802 

SISTEMA PENITENCIARIOY CARCELARIO 

400,000,000 

 

400,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

404,505,201,430 

539,900,000 

405,45,101,430 

SECCION: 3707 

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

3,874,938,331 

7,215,015,948 

11,089,954,279 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

700,000,000 

 

700,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS 

340,000,000 

 

340,00.000 

 

800 

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 

340,000,000 

 

340,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

360,000,000 

 

360,000,000 

 

800 

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 

360,000,000 

 

360,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

4,574,938,331 

7,215,015,948 

11,789,954,279 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL 

70,182,447,353,391 

6,465,154,868,459 

76,647,602,221,850 

 

ARTÍCULO 3º. El monto de los gastos que se financiarán con los recursos que se someten a consideración del Congreso de la República en virtud del proyecto de ley de financiamiento que se presentará al Congreso en los términos del artículo 347 de la Constitución Política, ascienden a la suma de UN BILLON DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.000.000.000.000) con lo cual el presupuesto total de apropiaciones, se fija en un valor de SETENTA Y SIETE BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($77.647.602.221.850) 

 

CTA PROG 

SUBC SUBP 

CONCEPTO NACIONAL 

APORTE PROPIOS 

RECURSOS 

TOTAL 

SECCION: 0201 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

105,325,000,000 

 

105,325,000,000 

320 

 

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 

100,325,000,000 

 

100,325,000,000 

 

700 

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 

325,000,000 

 

325,000,000 

 

900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

100,000,000,000 

 

100,000,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYOA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

5000,000,000 

 

5,000,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL, GOBIERNO 

5,000,000,000 

 

5,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

105,325,000,000 

 

105,325,000,000 

SECCION: 0301 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION 

 

 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

11,500,000,000 

 

11,500,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

11,500,000,000 

 

11,500,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

11,500,000,000 

 

11,500,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

11,500,000,000 

 

11,500,000,000 

SECCION: 0401 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

SECCION: 0501 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

2,000,000,000 

 

2,000,000,000 

SECCION: 1301 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

26,000,000,000 

 

26,000,000,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

3,651,000,000 

 

3,651,000,000 

610 

 

CRÉDITOS 

3,651,000,000 

 

3,651,000,000 

 

304 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 

3,651,000,000 

 

3,651,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

29,651,000,000 

 

29,661,000,000 

SECCION: 1501 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

191,800,000,000 

 

191,800,000,000 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

23,148,000,000 

 

23,148,000,000 

211 

 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 

23,148,000,000 

 

23,148,000,000 

 

100 

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 

23,148,000,000 

 

23,148,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

214,948,000,000 

 

214,948,000,000 

SECCION: 1503 

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

16,810,000,000 

 

16,810,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

16,810,000,000 

 

16,810,000,000 

SECCION: 1601 

POLICIA NACIONAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

58,200,000,000 

 

58,200,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

58,200,000,000 

 

58,200,000,000 

 

 

SECCION: 1701 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

 

 

 

 

C. PRESUPUESTO DEINVERSION 

63,700,000,000 

 

63,700,000,000 

410 

 

INVESTIGACION BASICA; APLICADA Y ESTUDIOS 

10,000,000,000 

 

10,000.000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

10,000,000,000 

 

10,000,000,000 

430 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 

700,000,000 

 

700,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

700,000,000 

 

700,000,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

25,000,000,000 

 

25,000,000,000 

 

1106 

COMERCIALIZACION 

25,000,000,000 

 

25,000,000,000 

610 

 

CREDITOS 

20,000,000,000 

 

20,000,000,000 

 

1100 

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 

20,000,000,000 

 

20,000,000,000 

630 

 

TRANSFERENCIAS 

8,000,000,000 

 

8,000,000,000 

 

902 

MANEJO 

8,000,000,000 

 

8,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

63,700,000,000 

 

63,700,000,000 

SECCION: 2101 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

175,000,000,000 

 

175,000,000,000 

820 

 

SUBSIDIOS DIRECTOS 

175,000,000,000 

 

175,000,000,000 

 

500 

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 

175,000,000,000 

 

175,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

175,000,000,000 

 

175,000,000,000 

SECCION: 2402 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

50,000,000,000 

 

50,000,000,000 

111 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 

50,000,000,000 

 

50,000,000,000 

 

601 

RED TRONCAL NACIONAL 

50,000,000,000 

 

50,000,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

50,000,000,000 

 

50,000,000,000 

SECCION: 2413 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

63,200,000,000 

 

63,200,000,000 

530 

 

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 

63,200,000,000 

 

63,200,000,000 

 

600 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

63,200,000.000 

 

63,200,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

63,200,000,000 

 

63,200,000,000 

SECCION: 3601 

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

170,055,00,000 

 

170,055,000,000 

 

 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

36,294,000,000 

 

36,294,000,000 

630 

 

TRANSFERENCIAS 

36,294,000,000 

 

36,294,000,000 

 

304 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 

36,294,000,000 

 

36,294,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

206,349,000,000 

 

206,349,000.000 

SECCION: 3701 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA 

C. PRESUPUESTO DE INVERSION 

1,317,000,000 

 

1,317,00,000 

520 

 

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

1,317,000,000 

 

1,317,000,000 

 

1000 

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

1,317,000,000 

 

1,317,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO SECCION 

1,317,000,000 

 

1,317,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL 

1,000,000,000,000 

 

1,000,000,000,000 

 

ARTÍCULO 4º. Se entienden incorporados al presupuesto de rentas y recursos de capital, los ingresos provenientes del proyecto de ley de financiamiento a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política que presente el Ejecutivo por la suma de UN BILLON DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.000.000.000.000), si el Congreso de la República la aprueba, con el objeto de equilibrar el presupuesto de Ingresos con el de Gastos. 

 

TERCERA PARTE

 

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 5º. Las disposiciones generales de la presente ley son complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, Orgánicas del Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con éstas. 

 

CAPÍTULO I

 

DEL CAMPO DE APLICACIÓN.

ARTÍCULO 6º. Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. 

 

Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la presente ley y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen. 

 

CAPÍTULO II

 

DE LAS RENTAS Y RECURSOS.

ARTÍCULO 7º. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase «B» con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuéstales por el monto de estas. 

 

ARTÍCULO 8º. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente. 

 

ARTÍCULO 9º. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2005. 

 

ARTÍCULO 10º. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. 

 

ARTÍCULO 11. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública. 

 

ARTÍCULO 12. Facultase a la Dirección General del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafín, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado. 

 

PARÁGRAFO. Lo anterior aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la Dirección General del Tesoro Nacional no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre. 

 

ARTÍCULO 13. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

ARTÍCULO 14. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo. 

 

Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán consignar mensualmente en la Dirección General del Tesoro Nacional, el valor total d e las contribuciones establecidas en la Ley. 

 

ARTÍCULO 15. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo. 

 

ARTÍCULO 16. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. 

 

ARTÍCULO 17. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos. 

 

Igual procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de la Nación cuando administren fondos especiales y a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación. 

 

Estas operaciones deberán contar con autorización previa de la Dirección General del Tesoro Nacional. 

 

CAPÍTULO III

 

DE LOS GASTOS

ARTÍCULO 18. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. 

 

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización. 

 

ARTÍCULO 19. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. 

 

ARTÍCULO 20. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2004. Por medio de este, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal. 

 

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales. 

 

Previo al reconocimiento de la Prima Técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de este se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004. 

 

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. 

 

ARTÍCULO 21. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos: 

 

1. Exposición de motivos. 

 

2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta. 

 

3. Efectos sobre los gastos generales. 

 

4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de Inversión. 

 

5. Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes. 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional. 

 

ARTÍCULO 22. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. 

 

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992 Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo. 

 

ARTÍCULO 23. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación. 

 

ARTÍCULO 24. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requieren de un Plan de Compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. 

 

Cuando los órganos de que trata el artículo 6o de la presente ley requieran adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptúense los vehículos de los Presidentes de las Ramas del Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad "DAS". 

 

ARTÍCULO 25. Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos. 

 

Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional. 

 

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. 

 

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordínales. 

 

El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional. 

 

ARTÍCULO 26. Los órganos de que trata el artículo 6o de la presente ley podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC aprobado. 

 

ARTÍCULO 27. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia. 

 

Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

 

En el evento en que la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías contenidos en la presente Ley del Presupuesto, no fueren concordantes con el texto constitucional vigente en el momento en que se expida el decreto de liquidación, estas partidas se ajustarán a las disposiciones constitucionales aplicables, y a las normas legales que las desarrollen, en especial a lo previsto en la Ley 141 de 1994 y en la Ley 756 de2002, ajuste que se realizará en dicho decreto. 

 

ARTÍCULO 28. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional de oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004. 

 

ARTÍCULO 29. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 6o de la presente ley que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente. 

 

ARTÍCULO 30. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado. 

 

ARTÍCULO 31. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos. 

 

Para iniciar la ejecución de los actos a que se refiere el inciso anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional- aprobará las resoluciones o los acuerdos que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos. 

 

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. 

 

ARTÍCULO 32. Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación posean bienes muebles o inmuebles que en la actualidad no estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deberán desarrollar todas las actividades tendientes a enajenarlos o arrendarlos, ofreciéndolos prioritariamente a los municipios y departamentos. 

 

Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deberán durante la vigencia fiscal de 2004 efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sean de su propiedad. 

 

ARTÍCULO 33. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política. 

 

Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen. 

 

ARTÍCULO 34. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán reintegrar, dentro del primer trimestre de 2004, a la Dirección General del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuéstales de la vigencia fiscal 2002 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente. 

 

CAPÍTULO IV

 

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR.

ARTÍCULO 35. Las reservas presupuéstales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes al año 2003, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 2004 y remitirse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la misma fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano. 

 

Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deberán constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso, y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso. 

 

Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuéstales. 

 

Únicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuéstales y/o cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 15 de febrero de 2004. 

 

Los casos excepcionales serán calificados por el jefe del órgano o representante legal del órgano o entidad, según el caso. 

 

ARTÍCULO 36. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuéstales de la vigencia fiscal de 2003, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección General del Tesoro Nacional. 

 

Las cuentas por pagar y las reservas presupuéstales correspondientes a la vigencia fiscal de 2003 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 2004 expirarán sin excepción. En consecuencia, deberán ser reintegrados a la Dirección General del Tesoro Nacional. 

 

Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2004, deberán ser reintegrados por estas a la Dirección General del Tesoro Nacional. 

 

PARÁGRAFO: Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deberán realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 20 de enero de 2004. Los mismos funcionarios reintegrarán los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 20 de enero de 2005. 

 

ARTÍCULO 37. Cuando se haya adjudicado una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los procedimientos presupuéstales correspondientes. 

 

CAPÍTULO V

 

DE LAS VIGENCIAS FUTURAS.

ARTÍCULO 38. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación. 

 

ARTÍCULO 39. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas. 

 

CAPÍTULO VI

 

DISPOSICIONES VARIAS.

ARTÍCULO 40. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo, para lo cual el solicitante deberá indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados. 

 

ARTÍCULO 41. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

 

ARTÍCULO 42. Los órganos a que se refiere el artículo 6º de la presente ley cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuéstales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. 

 

Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. 

 

Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán cancelar todos los gastos originados en los Tribunales de Arbitramento. 

 

ARTÍCULO 43. En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las Universidades Estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992 

 

ARTÍCULO 44. Las obligaciones por concepto de servicios médico - asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2003, se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2004. 

 

La prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, las cesantías, las pensiones y los impuestos, podrán ser cancelados con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación. 

 

ARTÍCULO 45. Autorizase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas. 

 

En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. 

 

Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna. 

 

ARTÍCULO 46. La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo, causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del sector salud, y para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, se podrán emitir los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993. La emisión de los bonos o títulos de que trata este artículo, no implica operación presupuestal alguna y sólo deberán presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996. 

 

ARTÍCULO 47. El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2004 contiene la reducción ordenada en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la Ley 344 de1996. En consecuencia para dicho año se cumple con lo establecido en el mencionado Estatuto. 

 

ARTÍCULO 48. El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado a las Cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989. 

 

ARTÍCULO 49. La Nación podrá aportar a la Administración Postal Nacional los recursos necesarios, para garantizar el servicio de franquicia postal previsto por la ley, a los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, así como el servicio de telegrafía prestado por esta de manera directa, o a través de otras empresas, a la Rama Judicial. 

 

Para el servicio de telegrafía, las entidades partícipes expedirán los respectivos paz y salvos con fundamento en el reconocimiento de la deuda que por este concepto realice cada uno de los órganos deudores y procederán a realizar los respectivos ajustes contables, sin operación presupuestal alguna. 

 

ARTÍCULO 50. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal "Gaula" a que se refiere la Ley 282 de 1996. 

 

ARTÍCULO 51. Para la vigencia fiscal de 2004 la Nación podrá asignar recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993. 

 

ARTÍCULO 52. Los aportes patronales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrán recaudarse a través de las Cajas de Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y/o a través del Sistema Financiero. 

 

ARTÍCULO 53. Los órganos de que trata el artículo 6º de la presente ley deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 2004, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado. 

 

Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación. 

 

En general, todos los gastos de inversión de los órganos a que se refiere el artículo 6º de la presente ley requieren del previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, DNP.

 

ARTÍCULO 54. Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz, FIP, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, o mediante convenios con las entidades territoriales, según el caso. 

 

ARTÍCULO 55. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 del Decreto 1140 de 1990 y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas - IPSE- o quien haga sus veces, podrá capitalizar, previa consulta con los representantes legales de las entidades territoriales accionistas, en las Empresas de Servicios Públicos de Energía los activos de su propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado Nacional. Una vez capitalizados estos activos, el Instituto podrá entregar a la Nación las acciones en dación de pago. Todas estas transacciones no requerirán operación presupuestal alguna. 

 

La Nación - Ministerio de Minas y Energía podrá financiar en la vigencia fiscal de 2004, hasta por la suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000), los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas correspondientes a las zonas no interconectadas, con los recursos de que trata el artículo 82 de la Ley 633 de 2000. 

 

ARTÍCULO 56. La Agencia Nacional de Hidrocarburos en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1760 de 2003, reflejará en su presupuesto las regalías de que trata el artículo 5 de dicho decreto. 

 

ARTÍCULO 57. La ejecución de los recursos que deban ser girados al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con cargo al Presupuesto General de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del Fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados. 

 

Los recursos serán girados con la periodicidad que disponga el Gobierno Nacional. En el evento en que los recursos no se hayan distribuido en su totalidad entre las entidades territoriales, los no distribuidos se podrán girar a una cuenta del Fondo, administrada de la misma manera que los demás recursos del Fondo, como recursos por abonar a las cuentas correspondientes de las entidades territoriales. 

 

Para efectos de realizar la verificación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 549 de 1999, el Gobierno determinará las condiciones sustanciales que deben acreditarse, los documentos que deben remitirse para el efecto, y el procedimiento con que la misma se realizará. Mientras se producen las verificaciones, se girarán los recursos en la forma prevista en el inciso anterior. Cuando se establezca que la realidad no corresponde con lo que se acreditó, se podrán descontar los recursos correspondientes, para efectos de ser redistribuidos, sin que dicha nueva distribución constituya un nuevo acto de ejecución presupuestal. 

 

ARTÍCULO 58. Los proyectos viales de las redes secundaria o terciaria y urbana, y los aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que hayan sido seleccionados y priorizados en los distintos departamentos durante las Audiencias Públicas celebradas en cumplimiento del artículo 6º de la Ley 812 de 2003 podrán ser ejecutados directamente por las entidades especializadas del sector transporte, o mediante convenios con las entidades territoriales. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los proyectos, y dichas redes seguirán a cargo de las entidades territoriales; en ningún caso podrá modificar el mantenimiento que actualmente la Nación adelanta en vías secundarias o terciarias. 

 

ARTÍCULO 59. El gobierno nacional podrá, prioritariamente, adicionar el gasto de vivienda de interés social, si durante la vigencia fiscal de 2004 se presentan las siguientes condiciones: a) que el monto de las utilidades de 2003 que el Banco de la Republica debe transferir a la Nación, sea superior al estimado en la presente ley, y b) que el resultado del balance cuasi-fiscal del Banco de la República en 2004 sea superior al previsto en el balance del sector público consolidado que se estima al cierre de 2004. Para tales efectos, el Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley para adicionar dichos recursos. 

 

ARTÍCULO 60. Los recursos destinados a subsidios de vivienda de interés social urbanos y rurales, se adjudicarán siempre a través de convocatorias públicas, conforme lo establece la Ley 546 de 1999. 

 

ARTÍCULO 61. El Gobierno Nacional, conforme al compromiso adquirido con el Distrito Capital de Bogotá, D.C., para la financiación de la Avenida Longitudinal de Occidente, expedirá las vigencias futuras correspondientes que permitan la continuidad de la obra. 

 

ARTÍCULO 62. Los jefes de los órganos o sus delegados territoriales que conforman el Presupuesto General de la Nación, atenderán en forma prioritaria el pago de los servicios públicos y los impuestos territoriales. El incumplimiento de la presente disposición es causal de mala conducta. 

 

ARTÍCULO 63. El cumplimiento del artículo 80 de la Ley 812 de 2003, y en caso de no ser posible el cruce de cuentas, el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional suscribirán con las respectivas entidades territoriales los correspondientes acuerdos de pago para el saneamiento de las deudas que estas últimas tienen con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones que se financiaban con los recursos del situado fiscal y que estuvieren vigentes a 31 de diciembre de 2001, los cuales se atenderán con cargo al servicio de la deuda. 

 

ARTÍCULO 64. Los excedentes del Sistema General de Participaciones para Educación, se destinarán en su totalidad para programas de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, en los términos del artículo 88 del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

ARTÍCULO 65. En el Presupuesto asignado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, modificase la leyenda de la partida contenida en el literal c), programa 111, subprograma 1101, subproyecto 1, así: ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS ARIARI, META, TRIANGULO DEL SUR DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PREVIO CONCEPTO D.N.P. 

 

ARTÍCULO 66. El INCODER o la entidad nacional competente, deberá incluir en el contrato para el desarrollo del proyecto Distrito de Riego de Ranchería, mediante los procedimientos legales correspondientes, los recursos que por la venta de las acciones de Carbocol deben ser invertidos en el Departamento de La Guajira, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 226 de 1995, y los recursos que ha entregado y se ha obligado a entregar el Departamento de La Guajira, en virtud del convenio interadministrativo celebrado por el INAT cedido al Incoder, para la financiación del mencionado proyecto. 

 

Se autoriza a la Nación, para que, previa la celebración de conciliación prejudicial, a través de la autoridad competente, apruebe las vigencias futuras necesarias para garantizar la ejecución del proyecto Distrito de Riego de Ranchería, incluyendo los recursos a que se refiere el presente artículo, todo lo cual no implica legalizar hechos cumplidos. 

 

ARTÍCULO 67. Con el fin de continuar con la política del Programa de Renovación de la Administración Pública, derogase el artículo 14 de la Ley 386 de 1997. 

 

ARTÍCULO 68. Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales. 

 

Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo beneficios del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento. 

 

Esta disposición será aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta asimiladas a estas. 

 

ARTÍCULO 69. Corregir el nombre de la Sección presupuestal 3604 -Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, Capresub, agregando el texto -En Liquidación-, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2398 del 25 de agosto de 2003. 

 

ARTÍCULO 70. El Gobierno Nacional adelantará las gestiones conducentes para garantizar la financiación de los programas de renovación de cédulas y de realizar el censo nacional de población. 

 

ARTÍCULO 71. Los proyectos de mantenimiento vial financiados con recursos provenientes de la sobretasa del ACPM y gasolina, y los proyectos de mantenimiento de vías troncales se ejecutarán previo concepto DNP. 

 

ARTÍCULO 72. Modificase el artículo 80 de la Ley 633 de 2000, el cual quedará así: "De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, la Nación asignará un monto suficiente de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del costo de la energía eléctrica, debidamente comprobado por las electrificadoras de cada región, de los usuarios de los distritos de riego y de los distritos de riego administrados por el Estado o por las Asociaciones de usuarios debidamente reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

PARÁGRAFO 1º. Para el caso de los usuarios de los distritos de riego cuya facturación sea individual, este beneficio se otorgará solo para aquellos que no posean más de cincuenta (50) hectáreas. 

 

PARÁGRAFO 2º. Para efectos de la clasificación de los usuarios del servicio de energía, según la Ley 142 de 1994 , la utilización de la energía eléctrica para riego dirigido a la producción agropecuaria se clasificará dentro de la clase especial, la cual no pagará contribución. Además con el objeto de comercializar la energía eléctrica, los usuarios en los distritos de riego y los distritos de riego, se clasificarán como usuarios no regulados. 

 

ARTÍCULO 73. El Gobierno Nacional durante la vigencia fiscal de 2004 presentará al Congreso de la República una adición al presupuesto del Ministerio de Agricultura de un mínimo del 50% de las utilidades del año 2003 del Banco Agrario S.A., para programas y proyectos de inversión del sector agropecuario y rural. 

 

ARTÍCULO 74. Los recursos con destino a las entidades públicas que tengan la obligación de atender, la infancia y la adolescencia en los ámbitos de la educación, salud, nutrición, la seguridad social para las madres cabeza de familia, el desplazamiento forzado serán orientados con especial prioridad a la atención de la infancia y la adolescencia indígena y afrodescendientes según lo ordena el compromiso constitucional con la diversidad, la justicia y la solidaridad. 

 

ARTÍCULO 75. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2004. 

 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA,

 GERMAN VARGAS LLERAS

 

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA,

 EMILIO RAMON OTERO DAJUD

 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES,

 ALONSO ACOSTA OSIO

 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES,

 ANGELINO LIZCANO RIVERA

 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Dada en Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de noviembre de 2003.

 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

 ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA.

 

NOTA: Publicado en el Diario Oficial. N. 45370. 13 de noviembre de 2003.