Formatos - Intranet
Formatos
Proceso Seguimiento y Evaluación
Lista de verificación auditoría interna
2025-06-01_Formato_lista_verificacion_v1.docx
Versión 1.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- docx
- Tamaño
- 141 KB
- Modificado
- 27/06/25 10:45 por Juana María Sandoval Zea
- Creado
- 27/06/25 10:45 por Juana María Sandoval Zea
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 10-Formatos
- Valoraciones
-
- Descripción
- Lista de verificación auditoría interna
2025-06-27T15:42:00Z
2023-05-17T17:01:00Z
1
Versión xx
Proceso Asociado
7
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104
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Juana María Sandoval Zea
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2025-06-27T15:42:00Z
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3
854
Título del documento
2
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Versión 1.0Por Juana María Sandoval Zea, en 27/06/25 10:45Registro sin cambios
Objetivo: Consolidar los resultados de la gestión institucional en cada vigencia, a través de la captura, procesamiento, análisis y visualización organizada de los datos, con el fin el fin presentar información consistente y oportuna a los grupos de valor sobre los compromisos, competencias y recursos asignados a la Entidad.