Formatos

Proceso Seguimiento y Evaluación

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Documentos
Lista de verificación auditoría interna
Modificado hace 4 días por Juana María Sandoval Zea.
Aprobado
Programa de auditoria segunda linea
Modificado hace 6 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Plan de auditoria segunda linea
Modificado hace 6 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Lineas de defensa procedimiento
Modificado hace 6 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Acuerdo de desempeño sector Función Pública
Modificado hace 6 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Identificación cierre de brecha furag
Modificado hace 6 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Indicadores plan sectorial
Modificado hace 6 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Análisis de causa raíz
Modificado hace 6 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado

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Ahora mismo por

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Ahora mismo por
proceso

Objetivo: Consolidar los resultados de la gestión institucional en cada vigencia, a través de la captura, procesamiento, análisis y visualización organizada de los datos, con el fin el fin presentar información consistente y oportuna a los grupos de valor sobre los compromisos, competencias y recursos asignados a la Entidad.