Normograma

Proceso Evaluación Independiente

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Requisitos Legales Evaluación Independiente

Año Requisito Tipo Aplicación específica
2025 Directiva No. 001 del 15 de enero de 2025 Interna Por la cual se concede el trabajo virtual en casa para mujeres y personas menstruantes del Departamento Administrativo de la Función Pública.
1993 Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 Artículo 2, lit. d), f) y g); 4, lit. f), g), h), i), j); 8; 9. Parágrafo; 10; 3, lit. d); 2 Externa Establece las normas para el ejercicio de control interno de gestión en las entidades y organismos del Estado.
1994 Decreto 1826 del 3 de agosto de 1994 Artículo 1 al 10 Externa Reglamenta la Ley 87 de 1993 y se establece la naturaleza, estructura y funciones de las Oficinas de Control Interno para todas las Entidades Públicas del país.
1995 Ley 190 de 1995 Artículo 1.53 Externa Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
2002 Directiva presidencial 02 de 2002 Externa Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).
2004 Ley 909 de 2004 Artículo 39 Externa Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
2011 Ley 1474 del 12 de julio de 2011 Artículo 8 y 9 Externa Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, y se aplica específicamente frente a las medidas administrativas para la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del control interno en las entidades.
2011 Ley 1474 de Julio 12 de 2011 Externa Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
2014 Ley 1712 de Marzo 6 de 2014 Externa Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
2015 Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 Artículo 2.2.21.1.1 al 2.2.21.1.3 y 2.2.21.1.5 al 2.2.21.6.4 Externa 2.2.21.1.1 al 2.2.21.1.3: El Título 21 del Libro 2 de la Parte 2 establece las normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del orden nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Y del 2.2.21.1.5 al 2.2.21.6.4: El Título 21, Capítulo 6, de la Parte 2 del Libro 2, reglamenta el Modelo Estándar de Control Interno - MECI.
2015 Ley 1753 del 9 junio de 2015 Artículo 1, 3, 4, Capítulo V Buen Gobierno, 133 y 134 Externa Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Aplica específicamente a la planeación estratégica del Departamento.
2015 Decreto 1069 de 26 Mayo de 2015 Externa Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho a partir de la fecha de su expedición.
2015 Decreto 1068 de 2015 Externa Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
2016 Decreto 1166 de Julio 19 de 2016 Externa Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.
2016 Decreto 124 de 2016 Externa Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2016 Resolución 706 16 diciembre de 2016 Externa Por la cual se establece la Información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.
2016 Resolución 193 de 2016 Externa Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Publica, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable.
2017 Decreto 648 de 19 abril de 2017 Interna Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
2017 Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 Externa Modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
2019 Circular 05 de 3 de Marzo de 2019 Externa Lineamiento Acciones Cumplidas - Planes de Mejoramiento - Sujetos de Control Fiscal.
2019 Decreto 338 de 04 de marzo de 2019 Artículo 1 y 2 Externa Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.
2019 Ley 2013 de 2019 Externa Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.
2019 Decreto 2106 de Noviembre 22 de 2019 Externa Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
2020 Decreto 1009 de Julio 14 de 2020 Externa Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto.
2020 Circular 100-008 de Mayo 3 de 2020 Externa Recomendaciones de transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del COVID-19.
2020 Circular 100-10 de Mayo 21 de 2020 Externa Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19.
2025 Resolución No. 078 13 de febrero de 2025 Interna Por la cual se convoca y se fija el procedimiento de elección de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo de la Función Pública, para el periodo 2025 - 2027.
Año Requisito Tipo Aplicación específica
proceso

Objetivo: Evaluar el sistema de Control Interno a través del seguimiento y auditorías a la gestión institucional programadas en el Plan Anual de Auditorias, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de los requerimientos aplicables a la Entidad.