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Proceso Evaluación Independiente
Plan anual de auditorias 2025
2025-01-14_Plan_anual_auditorias_seguimientos_2025_cambio.eml
Versión 1.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- eml
- Tamaño
- 1 MB
- Modificado
- 3/07/25 10:14 por Alejandro Katz Vargas
- Creado
- 3/07/25 10:14 por Alejandro Katz Vargas
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 6-Documentos-externos-y-otros
- Valoraciones
-
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2025-01-14T21:35:07Z
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mmizar@funcionpublica.gov.co
María Del Carmen Mizar Mercado <mmizar@funcionpublica.gov.co>
María Del Carmen Mizar Mercado <mmizar@funcionpublica.gov.co>
Olga Lucia Arango Barbaran <oarango@funcionpublica.gov.co>
María Del Carmen Mizar Mercado <mmizar@funcionpublica.gov.co>
RV: 2025-01-14_Plan_anual_auditorias_seguimientos_2025
Alveiro Tapias Sánchez <altapias@funcionpublica.gov.co>
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Versión 1.0Por Alejandro Katz Vargas, en 3/07/25 10:14Registro sin cambios
Objetivo: Evaluar el sistema de Control Interno a través del seguimiento y auditorías a la gestión institucional programadas en el Plan Anual de Auditorias, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de los requerimientos aplicables a la Entidad.