WILIAN LINERO SAID - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
WILIAN LINERO SAID
CONTRATISTA
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
No reportado
4217940
4217940
Municipio de Nacimiento: SANTA MARTA, MAGDALENA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
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CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 06/09/2022 | 31/12/2022 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 04/02/2022 | 28/07/2022 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 03/09/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 18/05/2021 | 30/07/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 20/10/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 03/03/2020 | 03/09/2020 |
CONTRATISTA | JURISERVIR S.A.S | 15/01/2017 | 31/12/2019 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 1. Apoyar a la Oficina de Control Interno en la organización, planeación, ejecución de auditorías contemplados en el PAI, y elaboración de los respectivos informes de resultados. 2. Apoyar a la Oficina de Control Interno en la concertación, seguimiento e informes de avance a planes de mejoramiento contemplados en el PAI. 3. Apoyar a la Oficina de Control Interno en el seguimiento al cumplimiento por parte de los delegatorios de ordenación del gasto en la rendición de la gestión contractual en las plataformas SECOP, SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA. 4. Apoyar a la Oficina de Control Interno en el estudio, evaluación y emisión de conceptos jurídicos que le sean requeridos y en el seguimiento al cumplimiento de los requerimientos. 5. Asesorar a la Oficina de Control Interno en la planificación del control interno y en el seguimiento y verificación del sistema de control interno. 6. Asesorar a la Oficina de Control Interno en la identificación de riesgos y de acciones de mejora a los diferentes responsables de procesos en el marco de auditorías y seguimientos. 7. Apoyar a la Oficina de Control Interno en la elaboración y documentación de informes inter | 10/06/2025 | 30/09/2025 | $13.888.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP